九鼎财务软件12月份如何结账(九鼎财务软件怎么反结账)
今天给各位分享九鼎财务软件12月份如何结账的知识,其中也会对九鼎财务软件怎么反结账进行解释,如果您是会计又正好在搜索九鼎财务软件12月份如何结账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、九鼎财务软件如何反结账
- 2、用友财务软件已做好的12月的结账,应如何做年结呢?
- 3、用友财务软件的结账步骤
- 4、新中大财务软件12月怎样结账
- 5、我用得的金碟KIS标准版,做好了12月月份要做下个月的如何进行结帐
- 6、金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?
九鼎财务软件如何反结账
用·友软·件中九鼎财务软件12月份如何结账,反结账的操作是九鼎财务软件12月份如何结账:在期末状态下九鼎财务软件12月份如何结账,按“CTRL+SHIFT+F6”九鼎财务软件12月份如何结账,输入结账人员的口令就可以九鼎财务软件12月份如何结账了,你可以试试这个方法,我现在使的是智:点,暂时还没遇到过反结账的问题,你也可以问一下你购买软件的客服,他们应该知道。
用友财务软件已做好的12月的结账,应如何做年结呢?
那得看你有没有其他模块 有工资最复杂如果就是总帐模块的话先12月结账 然后 用自己的用户名密码进入系统管理 然后选择帐套下的建立年度帐 建立完后 从新进入系统管理 但是年份选择新建立的年份 然后选择结转上年数据 提示的时候 按余额转就成 结转完成后 下一年度就可以正常使用了
用友财务软件的结账步骤
一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。
2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。
二、转账步骤:
1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。
2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可
3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。
4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、
5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。
新中大财务软件12月怎样结账
2014年12月份月结(即年结)工作:
1、将2014年的收入支出都做完
2、打印出12月的报表九鼎财务软件12月份如何结账,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
3、 生成自动转账凭证,将收入与支出转到事业结余,再将事业结余转事业基金。要求收支必须平衡的单位,如果不平衡,结转前将收支调平,如支大于收,可以:
借 其九鼎财务软件12月份如何结账他应付款——年终调账
贷 事业支出(或经费支出)
自动转账凭证设置:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转收入)→凭证摘要(年终结转收入)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将要结转的收入都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)。在转出方将要结转的支出都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(结转事业结余)→凭证摘要(事业结余转事业基金)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将事业结余选上,在转入方将事业基金选上。
如果有这三个凭证就不用设置了。
生成自动转账凭证:凭证处理→5.生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定
重复操作结转完,然后到:账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其九鼎财务软件12月份如何结账他→剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0,没有的话,到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。
4、到报表系统中打开资产负债表,计算分析→整表计算(包括末记账凭证)。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存,让12月份月报长期保存,要年报只要计算一下就可以了。
完成以上的工作就可以做12月份月结了。先审核(制单人不能审核自己的凭证)→记账(记账时不要忘记备份,其他月份可以不备份,但12月要备份,因为反年结很麻烦)→月结。将科目余额结转到下年,建立数据库时直接点建立,不要输密码。
我用得的金碟KIS标准版,做好了12月月份要做下个月的如何进行结帐
您说的是标准版软件年底结账吧,年底的时候一般需要做以下几件事。
第一,和其他月份一样正常的依次进行操作,即录入凭证--审核凭证--凭证过账--结转损益--结转凭证审核--结转凭证过账。
第二,完胜第一步以后,在年底结账前一般还要手工录入一张“本年利润结转”的凭证,然后把这凭证也审核并过账。
第三,做完以上的工作,就可以结账了,记得一定要备份好年结账套。
结完账之后就进入下一个年度了,OK了。
金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?
1、打开金蝶KIS标准版九鼎财务软件12月份如何结账,在左侧九鼎财务软件12月份如何结账的菜单中找到账务处理并点击进入。
2、会发现有很多功能图标九鼎财务软件12月份如何结账,需要选择结转损益来进入。
3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步九鼎财务软件12月份如何结账了。
4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。
九鼎财务软件12月份如何结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于九鼎财务软件怎么反结账、九鼎财务软件12月份如何结账的信息别忘了在 进行查找喔。
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