用友财务软件有退货怎么处理(用友财务软件怎么做销售退回)
今天给各位分享用友财务软件有退货怎么处理的知识,其中也会对用友财务软件怎么做销售退回进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件有退货怎么处理相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、用友u8采购退货
- 2、用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
- 3、怎么退掉刚买的用友财务软件
- 4、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
- 5、ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...
用友u8采购退货
1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
3、根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。
4、有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
5、可以的,你要根据你做完的这笔业务,然后从最后一步向前回退删除,一定要从逆向的思维去处理这个删除,因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。
用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
1、第一用友财务软件有退货怎么处理,未开票物资用友财务软件有退货怎么处理,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
2、有三种退货用友财务软件有退货怎么处理的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
4、首先要用13年登陆NC,总账-初始设置-期初余额。里面有年初重算,点击后。按步骤重算完成。这时候用12年登陆NC。再进行反结账。
5、生产过程发现来料不良如何退货? 如果生产线不能停,那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
6、那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

怎么退掉刚买的用友财务软件
1按ESC。2文件菜单、退出。3直接按叉号。
如果你要删除之前记得备份数据。我建议你不要自己删,打用友客服电话咨询。他们会告诉你方法的。
小票回收,然后看下订单能不能驳回或者是右击撤销类的操作。
在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。
在软件的系统管理里面一admin登录帐套下有个启用你把对好去了就可以了。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
1、有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
3、先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。
4、退货前供应商未来票,以后来票 退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。后期来票:根据采购入库单做采购发票。
5、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
6、提交开具红字发票申请 纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。
ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...
1、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
2、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
3、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
4、如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的,然后就来料质量问题进行确认。
以上是有关用友财务软件有退货怎么处理和用友财务软件怎么做销售退回的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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- 上年未开销售发票的发货单是否可以结转到下年?若可以结转到下年可否继续参照该发货单生成销售发票?
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