财务软件凭证录错怎么修改,财务软件凭证录入样板
本文要给大家详细介绍财务软件凭证录错怎么修改,以及财务软件凭证录入样板相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
- 1、总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是...
- 2、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 3、怎样在财务软件里修改记账凭证
- 4、用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?
- 5、金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?
总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是...
1、总账管理系统中,凭证输入后发现凭证有错误,可以直接修改;审核后发现凭证有错误,需要先做“弃审”后再做修改;记账后发现凭证有错误,需要先反记账,反审核,然后才可以修改。如果是财务软件的话,每个都不一样的,如果当月,金蝶可以做修改,而用友只能删除重做。
2、先输入,发现错误即可修改,再审核,审核后发现错误还可以修改,然后是自动记账,到月末就结账了。
3、反记账:在总账系统中,选择“凭证”-“恢复记账前状态”,输入密码,选择要反记账的月份,点击“确定”审核:在总账系统中,选择“凭证”-“审核凭证”,输入密码,选择要反审核的凭证,点击“取消”。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。
2、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
怎样在财务软件里修改记账凭证
打开财务软件后,点击模块中的【凭证管理】。点击模块中的【凭证管理】后,点击页面上方的【文件】→【打印凭证】→【页面设置】。页面会弹出【凭证页面设置】对话框,点击【尺寸】。点击【尺寸】后,页面会弹出系统默认的参数,把高度、宽度重新设置。设置好参数后,点击【确定】。
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
一般财务软件只要没有审核过,没有记账的,没有结账的凭证,可以直接进行修改,在填写凭证的地方直接进行修改就可以了。如果是已经完成了审核、记账、结账等工作的,要求对以上工作进行反结账、反记账和反审核,让凭证恢复可以自由编写的状态,由原来的制单人进行操作就可以了。
知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改 不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成 凭证号不连续? 不影响你修改凭证。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?
1、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。
2、一般情况下,刚做完分摊,通过取消分摊能删除已经生成的凭证;如果系统给了外部凭证在总账系统中不能进行作废。
3、凭证修改可以对以前录入但尚未审核或审核未通过的凭证进行修改,也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改审核标志,将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。
4、.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。3 . 然后,选择恢复方法[上次开票前的状态]或[月初时的状态],然后单击[确定];然后选择[恢复]。
5、:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。
6、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?
在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账,如此重复反结到6月份,然后就可以修改你做错的凭证了。迷你版的话就不用担心计提折旧的问题了。
你可以在下一个会计区间做红字冲销,然后再重新做一笔正确的凭证。不过有些会计软件为了避免这些情况,会设置“反过账”、“反结账”、“反记账”等等按钮,点过之后,就会取消之前的过账状态,也就可以修改凭证了。问题三:请问在金蝶软件中,已过账的凭证怎么修改。
采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表,就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了,然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。
可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。
k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
以上是有关财务软件凭证录错怎么修改和财务软件凭证录入样板的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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