财务软件凭证录错怎么修改,财务软件凭证录入样板

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总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是...

1、总账管理系统中,凭证输入后发现凭证有错误,可以直接修改;审核后发现凭证有错误,需要先做“弃审”后再做修改;记账后发现凭证有错误,需要先反记账,反审核,然后才可以修改。如果是财务软件的话,每个都不一样的,如果当月,金蝶可以做修改,而用友只能删除重做。

2、先输入,发现错误即可修改,再审核,审核后发现错误还可以修改,然后是自动记账,到月末就结账了。

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3、反记账:在总账系统中,选择“凭证”-“恢复记账前状态”,输入密码,选择要反记账的月份,点击“确定”审核:在总账系统中,选择“凭证”-“审核凭证”,输入密码,选择要反审核的凭证,点击“取消”。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。

2、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

怎样在财务软件里修改记账凭证

打开财务软件后,点击模块中的【凭证管理】。点击模块中的【凭证管理】后,点击页面上方的【文件】→【打印凭证】→【页面设置】。页面会弹出【凭证页面设置】对话框,点击【尺寸】。点击【尺寸】后,页面会弹出系统默认的参数,把高度、宽度重新设置。设置好参数后,点击【确定】。

点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。

一般财务软件只要没有审核过,没有记账的,没有结账的凭证,可以直接进行修改,在填写凭证的地方直接进行修改就可以了。如果是已经完成了审核、记账、结账等工作的,要求对以上工作进行反结账、反记账和反审核,让凭证恢复可以自由编写的状态,由原来的制单人进行操作就可以了。

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知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改 不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成 凭证号不连续? 不影响你修改凭证。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?

1、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。

2、一般情况下,刚做完分摊,通过取消分摊能删除已经生成的凭证;如果系统给了外部凭证在总账系统中不能进行作废。

3、凭证修改可以对以前录入但尚未审核或审核未通过的凭证进行修改,也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改审核标志,将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。

4、.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。3 . 然后,选择恢复方法[上次开票前的状态]或[月初时的状态],然后单击[确定];然后选择[恢复]。

5、:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。

6、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

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金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账,如此重复反结到6月份,然后就可以修改你做错的凭证了。迷你版的话就不用担心计提折旧的问题了。

你可以在下一个会计区间做红字冲销,然后再重新做一笔正确的凭证。不过有些会计软件为了避免这些情况,会设置“反过账”、“反结账”、“反记账”等等按钮,点过之后,就会取消之前的过账状态,也就可以修改凭证了。问题三:请问在金蝶软件中,已过账的凭证怎么修改。

采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表,就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了,然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

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