用友财务软件结账后怎么升(用友财务结账怎么结)
今天给各位分享用友财务软件结账后怎么升的知识,其中也会对用友财务结账怎么结进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件结账后怎么升相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
用友年度结账后,如何增加二级会计科目,一级会计科目已有余额
先在档哪知总账—设置—期初余额中清空该科目的余额缓散,再到基础设置—基础档案—财务—会计科行消目中增加该科目的二级科目,然后回到总账期初余额填写科目余额即可!
结账后如何修改凭证
问题一:做错凭证用友财务软件结账后怎么升,结账后如何修改用友财务软件结账后怎么升? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~用友财务软件结账后怎么升!
问题二:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面用友财务软件结账后怎么升,直接反结账ctrl+F12
再反过账海trl+F11
然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键
问题三:金蝶液银财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了
问题四:如何修改已经结账的会计凭证 1、先反结敬埋唯账
2、凭证反过账
3、修改凭证
4、在结转损益5、亮培凭证过账
6、结账
问题五:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急用友财务软件结账后怎么升!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键
2,恢复未记帐Ctrl+H键
3,恢复未审核后可修改数据
问题六:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核
扩展:反结账:ctrl+shift+f6
反记账:期末――对账ctrl+H
取消审核:谁审核谁取消
希望能帮助到您!【用友技术支持】
问题七:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出
问题八:如果在月末结账后发现当月一张凭证入错误,如何进行修改 这个简单,如果你这个月数据还没申报。只要把那张凭证重做,数据改正就可以了,如果已经申报了。也不要紧。下月只要把那张错误的凭证调整下。记得调整时,写明是调整上月几号凭证。把错误的先冲转。再做正确的就行了。
问题九:对于已经结账后发现凭证错误如何更正 5分 如果还没有报税,用的是手工帐,可以用红字把错误凭证冲回,重新填制正确凭证并记账,重新结账。如果已经报税了,就在次月调整吧。
以上是有关用友财务软件结账后怎么升和用友财务结账怎么结的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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