速达财务软件录完凭证如何处理(速达财务软件凭证录入)

速达财务软件录完凭证如何处理(速达财务软件凭证录入)

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本文目录一览:

用速达财务软件记账,收到利息怎么做账

1、登录速达财务软件;

2、点开“凭证录入”;

3、录入凭证分录如下:

借:财务费用—利息收入,金额为负数;

贷:银行存款,金额为负数;

4、录入完毕,点击“保存”即可将收到的利息做账完成。

财务软件中录入记帐凭证,结转凭证怎么处理?

1、一般损益类的会计科目,月末都要结转.结转分录:

(1)结转各项收入

借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷:本年利润

(2)期间费用的结转

借:本年利润

贷:管理费用、营业费用、财务费用

(3)成本支出的结转

借:本年利润

贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

(4)税金的结转

借:本年利润

贷:主营业务税金及附加、所得税

2、结转都要编制记账凭证,根据记账凭证登记明细帐;同时,结转的记账凭证要与本月记账凭证一起,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。

扩展资料

由于原始凭证只是表明经济业务的具体内容,且种类繁多数量庞大格式不一,不能以此为凭直接入帐。为了做好非类反应经济业务内容,必须按照跨机合算方法的要求将其归类整理,编制成几张凭证然后最为几张的直接依据。

记账凭证有很多种分类方法,其中按照经纪业务的不同克芬为收款凭证、付款凭证和转帐凭证。

转帐凭证专门用来记载不涉及银行存款和现金收付的其他各项经纪业务的记帐凭证。根据转帐业务的原始凭证填制。 也就是说当一项业务涉及不到银行存款和现金的增减时,使用转帐凭证。

参考资料来源:百度百科-转帐凭证

在速达财务软件如一张凭证已经录入审核登帐,但没有结转但发现有误,我能更改吗还是要重新做一张调整凭证

可以更改速达财务软件录完凭证如何处理,反审核反登账就可以速达财务软件录完凭证如何处理,不需重新做一张调整凭证

结账速达财务软件录完凭证如何处理了都可以改速达财务软件录完凭证如何处理,顺序是反结帐---(反登账---反审核)这两个顺序忘了--改凭证

如果是改损益类要删掉损益结转凭证

速达3000XP凭证录入后,在怎么做?

凭证录入后只需要点平整审核(如果你的公司现金银行科目需要出纳签字的话,那先要点击出纳签字--然后点全部签字就可以了然后再接下去做)--然后点击全部审核

然后再登帐在结转损益,最后点期末结帐就可以出报表了

要注意的是速达的损益类的结转不需要自己做,而且不能自己做,只能靠软件生成。

我们公司用的是速达的财务软件,凭证录入后,还要怎么操作,才能录下一个月的凭证呀?

一般财务软件在录完凭证后都要做审核和过账速达财务软件录完凭证如何处理的操作速达财务软件录完凭证如何处理,然后结账才能进入到下一个会计期间进行相应速达财务软件录完凭证如何处理的操作。

速达财务软件录入凭证和结帐

本期所有的会计业务己处理完毕之后,就可以进行期末结账处理。系统的数据处理都是针对本期的,将把本期所有的会计数据进行结账处理,系统才能进入到下一会计期间。

二、操作路径

单击〖期末〗→期末结账或者在导航图集成账务页面单击期末结账,进入该模块,如下图所示:

三、操作指南

(一)结账前准备

结账是一项“独占处理”的行为,因此在进行期末结账时系统会检测目前是否还有其它用户在使用该账套。单击【下一步】,如果系统提示“账套正在被使用,请稍后再试”,表明您此时不能进行结账操作。您可以通过以下几种方式获取“独占”权:

1、通知正在使用本账套的其它用户退出系统:单击【发布结账退出消息】按钮,其它用户将收到“有用户将进行结账操作,请退出本系统”的信息,各用户需自行关闭该账套。

2、查询正在使用本账套的其它计算机名称:单击【其它登录计算机。。】按钮,您可以查看目前正在使用该账套的其它计算机的计算机名。通过这种方式您可以了解目前还有哪些用户仍在使用该账套。

3、将使用本账套的其它用户强制关闭该账套:单击【强制关闭其它用户】按钮,系统将正在使用该账套的其它用户进行强制退出处理。

【提示】

1、 所谓“独占”是指对于某项操作只能由一个用户对该账套进行操作,其它用户须关闭该账套;2、上述功能是针对网络版而言,对单机版并无此要求。

(二)结账操作

在〖期末结账〗窗口中单击〖结账〗后,系统将进行结账处理,但在结账前,系统将逐步对固定资产、工资等各项业务进行检测,以保证结账数据的准确性。主要检测事项如下:

本期固定资产业务没有计提折旧时系统不允许结账;本期固定资产业务生成的凭证为不完整凭证不允许结账;

本期有工资数据,没有进行费用分配和三费计提时,不能结账。

本期凭证中有未过账的凭证不予结账。

在账套选项中,若选择账结法时,则结账时要求损益类科目余额为零,否则不予结账;若选择表结法时,进行年末结账时,则也要求损益科目余额为零,否则不予结账。

每一个检测项检测成功,将会在每一检测项前的方框内置勾,否则不予置勾。通过逐步逐项检测,您可以了解在结账前有哪些工作还有待处理。 如果所有的检测均通过,您可以单击【结账】按钮,进行结账处理;否则请您继续处理那些未通过的检测项。

结账完成之后,系统进入到下一个会计期间内。

(三)反结账

结账后如果需要对上一会计期间的数据进行重新处理,此时可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一会计期间,但只有拥有反结账权限的用户才能执行此项操作。其操作如下:

1、在期末结账窗口中,选中取消上期结账选项。

2、单击【下一步】按钮,系统显示反结账窗口。在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作。此处所指的反登账、反调汇、反结转损益均针对上期凭证而言。

3、单击【反结账】按钮,系统将返回到上一会计期间。

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