金蝶财务软件如何反年结(金蝶财务软件如何反结账)
本文要给大家详细介绍金蝶财务软件如何反年结,以及金蝶财务软件如何反结账相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐金蝶财务软件如何反年结的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证金蝶财务软件如何反年结了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
在金蝶财务软件里如何反结账呢
操作的方法和步骤如下:
1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

金蝶怎样跨年度反结账
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。
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金蝶kis易记账如何年度反结账?
金蝶KIS易记账是无法进行年度反结账的,因为金蝶KIS易记账是一年一个账套,当一个年度的账套进行年结之后,账套只保留了新一年度的数据,而上一年度的数据系统会重新生成一个账套,所以KIS易记账并没有年度反结账的操作。
如果需要对上一年度的数据重新进行年结,只能打开上一年度的账套,进行相应的修改后,重新进行年结的操作,重新年结后,又是一个新的新一年度的账套,然后又对上一年度的数据重新生成一个账套,但这个重新年结的账套与之前的新一年度账套并没有关联性,即他们是相互独立的。
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件金蝶财务软件如何反年结,不允许跨行和反向签出操作金蝶财务软件如何反年结,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。
必须定期结算。在结算前金蝶财务软件如何反年结,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。
对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。
确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。
扩展资料金蝶财务软件如何反年结:
弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。
转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。
参考资料金蝶财务软件如何反年结:百度百科-期末结账
以上是有关金蝶财务软件如何反年结和金蝶财务软件如何反结账的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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