用友U8换票业务如何处理
问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中换票业务如何处理?例:A客户欠我80万元,4月1日给了我一张100万元的银行承兑汇票,我找给A客户一张20万元银行承兑汇票(此汇票的是以前B客户抵给我的)。软件中如何实现该业务?注意:要保证A、B客户无余额!
原因分析:通过银行承兑汇票处理
解决方案:在用友U8V10.0erp系统中1、基础档案——客户档案,增加A客户、B客户;基础档案——供应商档案——A供应商。(A客户与A供应商指同一家单位。) 2、录入一张A客户的金额为100万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额100万,收款单审核。 3、将应收款80万与100万的收款单核销,此时收款单余额为20万。 4、录入一张B客户的金额为20万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额20万元,收款单审核。此汇票背书给A供应商,做冲销应付款,由于A供应商没有应付款,系统会提示:“是否将背书金额作为预付款处理”,点是。冲销后产生预付款,生成一张20万的预付款(默认为审核状态)。 4、将20万的预付款与20万的收款单余额做预付冲应付。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | 换票业务如何处理?例:A客户欠我80万元,4月1日给了我一张100万元的银行承兑汇票,我找给A客户一张20万元银行承兑汇票(此汇票的是以前B客户抵给我的)。软件中如何实现该业务?注意:要保证A、B客户无余额! |
| 问题原因 | 通过银行承兑汇票处理 |
| 解决方案 | 1、基础档案——客户档案,增加A客户、B客户;基础档案——供应商档案——A供应商。(A客户与A供应商指同一家单位。) 2、录入一张A客户的金额为100万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额100万,收款单审核。 3、将应收款80万与100万的收款单核销,此时收款单余额为20万。 4、录入一张B客户的金额为20万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额20万元,收款单审核。此汇票背书给A供应商,做冲销应付款,由于A供应商没有应付款,系统会提示:“是否将背书金额作为预付款处理”,点是。冲销后产生预付款,生成一张20万的预付款(默认为审核状态)。 4、将20万的预付款与20万的收款单余额做预付冲应付。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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