用友U8软件分期收款发票与发货单中的单价不一致的处理方法的图文操作教程
今天要给大家分享的是用友U8erp软件中分期收款发票与发货单中的单价不一致的处理方法的图文操作教程,本篇用友U8教程学完后,你将学会在用友U8erp系统中分期收款发票与发货单中的单价不一致的处理方法的方法和详细的操作步骤,具体内容如下。
第1步、录入销售发货单。路径:业务工作-供应链-销售管理-销售发货-发货单。双击打开发货单,然后点击增加弹出‘查询条件选择-参照订单’,录入条件后再点击确定,如果需要补充内容再补充完整,然后点击保存并审核。注意此为5月份的发货单,含税单价为1.17.
第2步、将登录日期改为6月份后根据以上销售发货单生成销售专用发票,发票中的单价有变更为2.路径:业务工作-供应链-销售管理-销售开票-销售专用发票或普通发票。注:用销售专用发票还是普通发票,由开票是否是一般纳税人决定。
第3步、6月月底销售发票在存货核算中的记账。路径:业务工作-供应链-存货核算-业务核算-发出商品记账。双击发出商品记账,弹出查询界面,然后录入查询条件找到相应的销售发票。
第4步、执行期末处理。路径:业务工作-供应链-存货核算-业务核算-期末处理,双击期末处理在弹出的界面中选择未期末处理仓库或未期末处理存货,通过检查后,点击处理。
第5步、生成凭证,凭证中的单价带上月的该料号全月平均的单价。路径:业务工作-供应链-存货核算-财务核算-生成凭证,双击生成凭证,在弹出的界面的工具栏中点击选择。
第6步、在第五步的界面上先点全消,然后点选26销售专用发票 27销售普通发票,根据查询出来的销售发票生成凭证,当然在生成凭证之前最好设置存货科目与对方科目。
以上便是详细的分期收款发票与发货单中的单价不一致的处理方法的图文操作教程,希望对于大家学习用友U8erp软件有帮助。
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