用友r9财务软件如何结账(用友财务软件怎么结账)
今天给各位分享用友r9财务软件如何结账的知识,其中也会对用友财务软件怎么结账进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友r9财务软件如何结账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作
- 2、用友GRP/R9如何反结账
- 3、谁能告诉我用友月末结账流程
- 4、我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的?
- 5、用友政务r9如何做年终结转
- 6、用友财务软件如何结账?
用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作
1.r9软件第一把所有窗口都关掉,然后点“帮助”-“关于”,然后按住ctrl键点小人的那个图标,提示反结账及反记账开启,之后“文件”里会出现反记账的字眼。
用友GRP/R9如何反结账
先取消结账再取消记账------取消审核凭证后反回到凭证录入的状态重新录入后保存再进行审核记账结账

谁能告诉我用友月末结账流程
用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。
(3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。(4)只有各个模块都有结完帐后,总帐系统要审核凭证,记帐,会计主管人员签字(可以批签)对帐,期间损益结转,生成凭证,审核,记帐,总帐期限末处理,然后总帐结帐。(5)在UFO报表系统生成财务报表。(6)本月帐务备份,存盘。
我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的?
一、记账:点击记账,出现记账成功的字样。选择期末处理中的期末结转。结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。结转的凭证,再审核记账,最后是结账,然后点击报表,自动计算。
二、期末结转科目和操作:月末损益结转的科目:本年利润、主营业务收入、管理费用、主营业务成本、销售费用、财务费用。期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在你每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。
三、结账:
(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(3)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
扩展资料
用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用,包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
(参考资料百度百科用友财务软件)
用友政务r9如何做年终结转
登陆的时候要选择业务日期为需要年终结转的最后一天,比如要结2010年的,就选择2010年12月31日,登录后,点击菜单栏上
功能-期末处理-期末处理向导,在弹出的期末处理对话框中点击结账向导,然后可以看到每个月的结账标记都是活动的,一直点击下一步就可以完成对一个月的结账,按照上边步骤对12个月进行结账后软件会对下年数据进行初始化操作,这样结账完成。注意的一点是软件在结12月份的时候可能会对一些科目进行结转处理,这个步骤可以自己选择从哪个科目到哪个科目的结转,然后软件自动生成结转凭证,当然生成的凭证是未审核的,您需要对生成的凭证进行审核记账处理然后再结账就可以了。还有一点是,有时在结账时会出现某个月不平,不让结账,但是进行帐表输出查看都平了,这个问题不知道是bug还是什么,是由于您那个月进行了单张凭证反记账操作造成的,这个问题您只需要登陆出现问题的月份,然后使用反记账功能,对全月凭证反记账(注意是在弹出的凭证反记账对话框中点击
全月凭证反记账
按钮),然后再对全月凭证记账(同样的是在弹出的凭证记账对话框中点击
全月凭证记账
按钮),这样就可以顺利的结账了。
用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作
结账
(1)
执行“期末”|“结账”命令用友r9财务软件如何结账,进入“结账”窗口。
(2)
单击要结账月份用友r9财务软件如何结账,单击“下一步”按钮。
(3)
单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4)
单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5)
查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意用友r9财务软件如何结账:
•
结账只能由有结账权限的人进行。
•
本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
•
结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
•
若总账与明细账对账不符,则不能结账。
•
如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
•
结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1)
执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2)
选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3)
按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4)
输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
•
当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
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