用友财务软件怎么更正错账,用友修改凭证的方法及步骤

用友财务软件怎么更正错账,用友修改凭证的方法及步骤

今天给各位分享用友财务软件怎么更正错账的知识,其中也会对用友修改凭证的方法及步骤进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件怎么更正错账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!

本文目录一览:

用友财务软件已记账并已结转损益,但财务报表发现错误怎么办

取消结账,取消记账,将你的损益凭证取消审核、取消复核,然后删除损益凭证。

请注意,利润表并非在每个月底都会自动生成,它通常是在会计期末结账后由财务软件自动生成。确保所有会计期间的凭证已经正确记账,并且损益类科目已经结转到本年利润,才能生成准确的利润表。 如果您在8月中旬检查利润表,可能会发现数据不正确,因为8月份的利润表应该是在月底结账后生成的。

用友财务软件怎么更正错账,用友修改凭证的方法及步骤

如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。

如果前两个月的报表都没有错那就要检查你本月所做的凭证,看是不是有没记账的凭证,要不就是期间损益结转的时候出错了。如果是利润表的话可能会是你这个月加了新的损益类科目,但在转账定义下面没重新对期间损益进行科目指定,所以结转出来的损益不对就造成你的报表不对了。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

2、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等-系列操作,以下是具体的操作流程:反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末-_结账。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

4、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击期末选项,在其中选择对账功能。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

1、用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

2、使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。

3、用友政务GRP-R9和用友T3,T6,U8系列操作步骤截然不同。正常操作-填制凭证-审核-记账-结账。现在修改凭证,那么就反正来。先反结账,用《系统管理员》 登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这,按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件(更换操作员也可以)。

4、反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。

5、首先,你要保证你操作的月份所填的凭证没有审核;再到填制凭证里面找到你的“收字001”号凭证直接修改。如果还是不行的话,你就把凭证删除再重新填制一张付字凭证。

6、在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。填制凭证界面,制单-冲销凭证。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

用友财务软件怎么更正错账,用友修改凭证的方法及步骤

选择你要取消的凭证,选中之后确定。(弹出,审核凭证,对话框)\x0d\x0a在”审核“按键的右面,有”取消“字样的按钮,点击”取消“,那么凭证下面,审核后面的签字人就会消失,如果需要更改凭证,点击“取消”按钮右面的,“标错”(凭证左上角出现“有错”字样) \x0d\x0a取消出纳签字。

使用凭证审核功能,看是谁审核时标错的,那么就要用谁的身份登录 然后在凭证审核界面下,点击标错,或取消标错,去除『有错』标志。

“有错”是在凭证上打了错误标志,同样在凭证界面上取消即可。

如果是当月的单证,反审核之后即可修改错误单证,如果是以前月份的错误单证,则应当先做红字凭证冲销后,再做出正确的凭证。

在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本,在期末处理--试算并对账)界面,按下Ctrl+H键,激活后,退出该界面,在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。选择恢复方式:·最近一次记账前状态:这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

1、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。

2、问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。

3、你好,我是青岛振邦的小丁,这种情况是能修改的,只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要取消月末结账和记账,使期初处于可修改状态。

4、用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办? 清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

5、首先看你软件是哪一个月启用的,比如是1月份启用的软件,你现在做到了3月份,那么你需要反结账,反记账到一月份初,如果是其他月份,就恢复到你启用软件的那个月份,此时你在到总账期初余额里 就可以修改期初余额了。

通过上文的讨论,相信大家对用友财务软件怎么更正错账用友修改凭证的方法及步骤已经有了一个较为全面的认知。值得注意的是,在数字化进程中,企业在财务的转型和升级上,需要更加细致的规划和策略。选择一款与企业文化和需求相匹配的财务软件是关键的第一步。如您希望进一步了解或有其他相关疑问,我们随时为您提供咨询和支持,期待您的反馈。

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