新中大财务软件如何反记账(单机版新中大财务系统软件怎么记账)
本文目录一览:
- 1、新中大财务软件怎么反记账
- 2、新中大财务软件如何反年结我要调整2008年的账,之前的会计一直没有把银行账对上,现在老板要我重新做账
- 3、新中大财务软件怎么月结?
- 4、新中大财务软件怎样跨年度反结账
- 5、新中大怎么反记账
- 6、新中大如何取消已审核的单子
新中大财务软件怎么反记账
1、以“财务主管”身份进入
2、点击“8、系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345 除非修改过。
3、取消审核(谁审核谁取消,制单审核不能为同一个人)
4、修改凭证后,重新记账。
当您只是已完成了记账操作后,按规定这就意味着您不能对已记账的凭证进行修改、删除等操作。但若您确实还需要对已记账的凭证进行修改、删除等操作,可通过该功能来完成这一工作。您可以利用“数据修复”工具将本期已记账的凭证恢复成未记账的状态,然后再“取消审核”就可以按您的要求进行删改操作了 。
新中大财务软件如何反年结我要调整2008年的账,之前的会计一直没有把银行账对上,现在老板要我重新做账
这个得看软件是那个版本,是什么系列。处理方法,主要有两种
1、是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
2、如果没有的2008年年结前的备份数据,同时对计算机数据库不太明白,最好就请软件的售后服务做下,如果精通计算机和数据库,可以进入后台数据库,将12月份的年结字段的值设为空。
新中大财务软件怎么月结?
每个月的流程如下
填写记账凭证(包括生成自动结转凭证)-------凭证审核(注意:制单人和审核人不能是同一个人)-----记账(意思是:把未记账的凭证计入的账簿上)-----月结(表示本月凭证记账审核结束)
具体操作流程如下:
1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)
反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)
1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结
2、重复上述步骤1,取消记账
3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核
4、修改、删除、增加凭证。
新中大财务软件怎样跨年度反结账
跨年度反结账
1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。
3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。
扩展资料
⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。
①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。
②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。
③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。
④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。
⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。
参考资料:百度百科-结账
新中大怎么反记账
新中大财务软件反记账新中大财务软件如何反记账的程序如下:1新中大财务软件如何反记账,先反记账新中大财务软件如何反记账,再反审核。
2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。。这样一直反到3月。
新中大如何取消已审核的单子
首先要看是什么软件
如何取消审核呢?不是每一位金蝶使用者都可完成这个操作,要实现取消审核操作,先要以审核人身份登录财务软件,之后直接点击财务软件中的审核选项便可取消审核,那些没有过账的财务凭证可直接取消审核;而那些已经过账的财务凭证,先要取消过账之后才能取消审核。
没有过账的记账的记账操作,可轻松完成取消审核操作;而已经过账的记账操作先要完成取消过账。取消过账也叫财务反过账,是针对已经过账凭证进行的消账操作,然而什么财务凭证过账呢?
财务凭证过账是会计把科目登记到财务账簿的过程,完成财务过账后的凭证没法直接进行更改,通过补充凭证或红字冲销操作可进行凭证更正。进行凭证消账操作前,企业会计一定要仔细审核一下财务账簿,尽可能不要进行反过账操作。
财务软件系统能检测到记账凭证的数据关系,但是没法落实财务凭证的业务关系和类型。进行凭证消账操作,先要找到企业的分录序时簿,打开分录序时簿中的凭证查询界面进行查找,用鼠标点击一下便可完成反过账。
这种凭证反过账操作是比较繁琐的,企业会计点击CTRIL和F11按钮便捷进行反过账操作,然后进入凭证中进行反过账操作。如果会计要进行部分凭证反过账处理,那财务软件中的部分凭证反过账选项可帮您实现;通过设置字号也可选中凭证,之后返回到凭证查询模块进行取消过账操作。
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