速达v3财务软件怎么过账(速达3000财务软件教程)
今天给各位分享速达v3财务软件怎么过账的知识,其中也会对速达3000财务软件教程进行解释,如果您是会计又正好在搜索速达v3财务软件怎么过账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
用财务软件做账时,结转成本是自己录入还是系统直接能出来?速达软件
是自己生成;如果你公司财务软件没有启用销售模块的,结转销售成本的是手工录入。
软件里面是自动结转,凭证做完、审核、登帐后点下结转损益就完成了。对了如果有固定资产的话现在固定资产里面做计提折旧。
先将自己所用如何操作速达财务软件的电脑打开,登陆软件。在软件的左侧,会有一些菜单栏,找到“业务管理”-“采购管理”。选择“采购收货”。
在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作。此处所指的反登账、反调汇、反结转损益均针对上期凭证而言。单击【反结账】按钮,系统将返回到上一会计期间。
速达3000怎么结帐?
亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
只能自己手工做凭证进行结转。使用速达3000单机版软件如何结转成本 菜单栏--业务--期末--结转销售成本。一般在结转销售成本前先重算本期成本。
集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。
速达财务中点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。
1,速达3000 进销存 月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
速达3000经典版中前期已结账未审核如何反过账
1、集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。
2、速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”——“期末处理”——“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”——“辅助工具”——“反结账”。
3、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
以上是有关速达v3财务软件怎么过账和速达3000财务软件教程的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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