速达财务软件如何对账(速达软件对账怎么又快又准确)
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速达财务软件已结账后如何反结帐
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。

请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响?
如下参考:
1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。
2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。
3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
4.进入子功能“最终处理”模块后——在“最终处理”模块下,选择明细功能“05065反签”。
5.然后输入详细功能“05065反签”——弹出窗口“最终处理窗口”,点击反签。的权利
6.最后单击continue,如下所示。
速达财务软件银行对账
这个问题我遇到过,是打速达软件青岛服务中心的电话协助解决的,0532-83809904 0532-83845676,希望能帮到你。
速达3000怎么结帐?
是速达3000STD吗?\x0d\x0a你是进销存结合使用还是分开使用:\x0d\x0a1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)\x0d\x0a a。先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”。结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a 结账就完成了。\x0d\x0a2。进销存和财务分开使用\x0d\x0a a和b都可以,没有先后顺序。完成就可以。
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