金蝶财务软件如何月结(金蝶财务软件如何结转制造费用)

金蝶财务软件如何月结(金蝶财务软件如何结转制造费用)

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金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

金蝶财务软件如何期末结账

现在很多公司都在使用金蝶财务这款软件金蝶财务软件如何月结,那么金蝶财务软件如何期末结账呢金蝶财务软件如何月结?感兴趣金蝶财务软件如何月结的网友下面一起来看看吧。

1、 打开金蝶财务软件。

2、 然后选择账务处理。

3、 然后点击期末结账。

4、 然后点击前进。

5、 然后输入登陆密码金蝶财务软件如何月结,单击完成。

6、 接着点击确定。

7、 最后点击是进行期末结账金蝶财务软件如何月结,就结账完成。

以上就是关于金蝶财务软件如何期末结账的全部内容。

金蝶财务软件如何设置报表月份

工具/原料

电脑   金蝶财务软件

方法/步骤

1、打开金蝶财务软件,点击左边的【报表与分析】。

2、在页面最右边“我的报表”处,点击需要设置日期的报表。

3、弹出一个利润表界面,,点击上方的【工具】。

4、弹出选项,点击【公式取数参数】。

5、弹出参数框,缺省年度:输入需要的年度,开始日期:输入需要的月份,结束日期:默认为开始月份,点击【确定】。

6、点击页面上方的"!"图标。

7、设置报表日期完成。

金蝶KIS专业版月末结账步骤

期末结账:进入期末结账界面后,点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结账。如果没有,则按“下一步”,系统会进行期末处理。如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间,这时候结帐完成。可以进行下期新凭证的录入工作。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下:

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。

2、进入凭证处理后,点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后,在月末进行审核和邮寄时,点击凭证处理-凭证查询。

5、当输入凭证查询时,将自动弹出一个窗口,选择unpost和unaudit,然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证,单击顶部的Edit,然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后,单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器后,将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后,点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后,回到主界面,点击“总账-结帐”。

11、点击关闭标签,然后点击“最终关闭”。

12、进入结账界面后,点击开始按钮结账ok,这样就很容易做一个月的账了。

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法

金蝶软件月末结账具体金蝶财务软件如何月结的步骤和方法:

1. 凭证审核完毕,

2.凭证过账完毕,

3.期末调汇,

4.结转损益,

5.损益凭证审核、过账,

6.结账。

反结账金蝶财务软件如何月结的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

对于迷金蝶财务软件如何月结你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。

以上是有关金蝶财务软件如何月结和金蝶财务软件如何结转制造费用的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。

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