九鼎财务软件如何反结账(九鼎财务软件教程)
今天给各位分享九鼎财务软件如何反结账的知识,其中也会对九鼎财务软件教程进行解释,如果您是会计又正好在搜索九鼎财务软件如何反结账相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
反结账的操作步骤
以用友U8为例,操作步骤如下:
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法九鼎财务软件如何反结账:打开软件后九鼎财务软件如何反结账,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法九鼎财务软件如何反结账:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下九鼎财务软件如何反结账:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
九鼎财务软件如何反结账
用·友软·件中,反结账的操作是:在期末状态下,按“CTRL+SHIFT+F6”,输入结账人员的口令就可以了,你可以试试这个方法,我现在使的是智:点,暂时还没遇到过反结账的问题,你也可以问一下你购买软件的客服,他们应该知道。
关于九鼎财务软件如何反结账和九鼎财务软件教程的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边,不知道大家有没有从中找到你需要的九鼎财务软件如何反结账相关内容?有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。
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