g6财务软件如何反结转(g6财务软件结账流程)
本文目录一览:
- 1、用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤
- 2、速达财务软件已结账后如何反结帐
- 3、请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
- 4、用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
- 5、G6财务管理系统如何反结帐
- 6、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤
用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤
你知道用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤是怎样的吗?你对用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤,欢迎阅读。
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1.进入系统管理,点注册,用户名输入admin。
2.再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”。
3.选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
4.稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
5.数据备份完成后,弹出对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
6.选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态(只要双击要保存的'文件夹),再点确认即可完成备份。
7.备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1.进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2016年的年度账,就选2015年。选好后点确定
2.在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”。
3.点确认,接着点是。
4.系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,运行的时间也不同。
5.建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1.进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2015年的年度期末数据,此时要选2016年。选好后点确定
2.在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3.在结转上年数据中选择总账系统结转,
4.确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
5.经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
6.如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
7.新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
;

速达财务软件已结账后如何反结帐
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\x0d\x0a3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\x0d\x0a 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
T6软件反记账g6财务软件如何反结转:
1、总账模块中g6财务软件如何反结转,点击“期末-对账”g6财务软件如何反结转,如下图所示g6财务软件如何反结转:
2、点击“对账”后,出现下图:
3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复g6财务软件如何反结转的记账前状态后点击确定。
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:
2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:
3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
G6财务管理系统如何反结帐
选择需要取消结账的月份g6财务软件如何反结转,按ctrl+shift+F6g6财务软件如何反结转,显示取消结账即可。
具体步骤g6财务软件如何反结转:点击界面上需要取消结账的月份g6财务软件如何反结转,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认就可以g6财务软件如何反结转了。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
关于g6财务软件如何反结转和g6财务软件结账流程的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边,不知道大家有没有从中找到你需要的g6财务软件如何反结转相关内容?有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。
相关文章
- 财务软件没有辅助项目核算吗为什么 财务软件没有辅助项目核算吗?为何企业质疑功能实用性与会计人员频提改进建议
- 金蝶财务软件小企业版:数据驱动决策与税务合规自动化
- 初级财务软件推荐 你知道吗?现在做账这么简单,全靠这些超简单的初级财务软件,小白也能秒上手!
- 你注意了!财务软件字数超标后果严重,忽略的细节竟这么关键!
- 你总说没钱投?其实是企业管理者的财务思维没跟上,别再瞎忙了!财务思维才决定公司能走多远
- nc怎么查税金:报税系统使用技巧与税务数据导出方式全解析
- 财务软件应用账套怎么做分录 财务软件应用账套分录怎么做:涵盖税务申报处理与成本核算
- 食堂采购的会计记账:从原始凭证处理到实操案例的完整指南
- t6用友打印总账账簿操作步骤详解与批量处理功能指南:高效完成多账套任务
- 财务软件密钥是什么东西 财务软件密钥安全性升级与失效解决方案:保障企业用户零风险并助万人恢复




