财务软件年初数怎么设能平,财务软件以前年度损益调整在哪增加
本文要给大家详细介绍财务软件年初数怎么设能平,以及财务软件以前年度损益调整在哪增加相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
- 1、用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
- 2、我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
- 3、新建账套怎样做到试算平衡
- 4、用友财务软件固定资产帐中的折旧和固定基金年初数和总帐的年初数不平...
- 5、用友财务软件为什么年终结转不平?
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。
解决的办法有三个:1反结账,回到上年12月,将本年利润结转入利润分配,此方法在年初时可取,因反结账后会引起本年度新增科目的丢失。2修改资产负债表的未分配利润栏目里的公式,增加本年利润的期初数。
用友软件资产负债表不平,按以下步骤检查:查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。
教你一个查找的方法,年初数不平就用报表的数和总账的期初余额逐一核对,看哪一项对不上;年末数对不上就和总账的一级科目期末数逐一核对。
我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。
原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
新建账套怎样做到试算平衡
1、初始入账金额,看最末级科目余额录入;有辅助功能项的科目,还需录入辅助项,例如部门、项目名称、客户名称、供应商名称等 存货、资产;如果不是年初开帐,还需录入费用、收入、成本等根据核算要求录入最末级数据。
2、将以前的原始凭证重新核算,将得出来的结果试算平衡后再新建帐,将核算出的金额填写为期初余额。
3、入二级科目是对的。我觉得不平衡的原因应该是资产不等于负债加所有者权益。我认为你可能多录入或者少录入那个科目了。建议你就你手中掌握的初始化数据,先做个资产负债表,试一试看是否相等。
4、手工账本上的这部分数据存在错误,也就是按你手工账本上的数据去做资产负债表本身就不平衡;在录入数据时出现差错,导致试算不能平衡。
5、别想那么复杂,直接建立0账套。然后做一笔,借:银行存款(金额为你家企业银行余额表金额) 借:库存现金(实收资本-银行存款) 贷方:实收资本。
6、少录那个都不行。第二个问题,是对软件录入方法不清的问题,不太好写,建议你仔细查看一下帮助文件。
用友财务软件固定资产帐中的折旧和固定基金年初数和总帐的年初数不平...
因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。
这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块,依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。
还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。
:资产类别可以改 2 :折旧可以手工录入 3 :固定资产和总帐是挂接的,凭证应该是固定资产生成,传递到总帐,但直接在总帐里填写凭证也可以,不过后果是导致固定资产与总帐对帐不平。
一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
产生出本月计提的折旧数,从而累计折旧数随之产生;在财务总账系统中,也一样注意当月新增或减少数,特别注意当月有否提满折旧但仍在继续使用的固定资产是不需提折旧的,之后,在编制计提折旧的凭证即可。
用友财务软件为什么年终结转不平?
1、因为软件中的资产负债表未分配利润项目的公式已包含本年利润的期末余额,我们又在年末编制了一张结转本年利润的凭证,所以报表中的这一项就会出现结转重复。
2、一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。
3、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
4、因为它的公式里只取了未分配利润数,而我们到年底才结转本年利润,所以不平。关于自定义结转,就是为了方便你工作来的,就是除了结转损益外,你需要结转的科目,不过要有取数公式,才能设置。
5、理论上不会出现这样的问题,你关注下在没有作这个凭证之前你的资产负债表平衡吗?即便是会计科目方向错误,也只是会影响到利润表上的“净利润”与资产负债表上的“所有者权益期末与期初差”不相符,不会影响到其他。
6、可能是因为需要先做今年的账务,提前建立了年度账,上年又添加了新的基础资料,再进行年结,导致基础资料不一致,最终导致余额不等。
小编在此与您总结和分享关于财务软件年初数怎么设能平和财务软件以前年度损益调整在哪增加的主要内容。希望您在阅读过程中有所收获,并对这些议题有了更深的了解。随着技术的进步,财务的数字化转型已经成为企业不可逆转的趋势。如何选择最适合的财务软件,如何实现数字化转型的平稳过渡,是每个企业都需要思考的问题。如有任何疑惑或建议,欢迎您随时与我们沟通交流,期待能够为您提供有力的支持。
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