初次用财务软件反审核怎么办(财务软件不会用怎么办)
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本文目录一览:
金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
打开软件后,直接同时按左上角键位,若没有设置口令,直接点击完成即可。反过账操作方法,反结账后直接同时按左上角键位做完反结账,反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。
打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
单击【应付系统_业务处理】→【发票】,勾选【查看】再单击【授权】按钮即可。打开软件的记账凭证列表,找到需要反审核的凭证,然后选中,在工具栏中就可以找到反审核的选项,然后点击就可以了。
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。
需反过账后进行审核。金蝶财务软件中,凭证顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账--结转损益--期末结账。未审核已经过账的凭证需要反过账,然后重新进行凭证审核步骤,在进行凭证过账操作。
就反审了。在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时,单击左侧的“反审核”。最后,在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
怎么使用金蝶软件成批反审核
进入金蝶软件,选择财务处理。点击凭证管理,过滤出需要反审核的凭证。选择单击操作,点击成批审核。点击对已审核的凭证取消审核,即可成批复核。
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。
金蝶系统反过账,进入到系统找到反审核中会计分录簿,然后点击编辑,然后找到成批消章,按下这个按键以后就完成了反审核,这样就可以进行修改,修改完成就可以回到界面,这样也就完成了反过账的操作。
你好!先找到对应的模块,比如:采购订单,双击采购订单维护。然后设定过滤条件,查询需要反审核的单据。然后跟EXCEL表一样操作,按住SHIFT键,多选需要反审的单据,再右点弹出反审核操作就可以了。
进入反过账界面,然后进入反审核中会计分录簿,点击编辑,找到成批消章,点击以后就完成了反审核,进行修改后回到界面,这样也就完成了反过账的操作。日常金蝶为企业提供完善的管理服务,企业根据实际情况选择使用。
请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。
用友软件怎么反审核反记账
1、以审核人初次用财务软件反审核怎么办的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核初次用财务软件反审核怎么办的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
2、首先我们打开用友软件,点击打开总账中初次用财务软件反审核怎么办的“期末”,之后选择打开“结账”。然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份,之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏,输入口令即可完成反审核。
3、用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。
用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
以上是有关初次用财务软件反审核怎么办和财务软件不会用怎么办的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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