a9财务软件如何反结账(a9财务软件怎么反登账)

a9财务软件如何反结账(a9财务软件怎么反登账)

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本文目录一览:

用友GRP/R9如何反结账

1、首先在用友软件中a9财务软件如何反结账,选择“结账”图标a9财务软件如何反结账,并单击。

2、然后在打开a9财务软件如何反结账的窗口中a9财务软件如何反结账,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,即可。

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作

1.r9软件第一把所有窗口都关掉,然后点“帮助”-“关于”,然后按住ctrl键点小人的那个图标,提示反结账及反记账开启,之后“文件”里会出现反记账的字眼。

用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能,怎样反结账

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友erp-u8(用友通,t3,t6,u6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--ctrl+shift+f6

2、反记账,月末对账,ctrl+h,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友grp-u8(用友r9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角

已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

以上是有关a9财务软件如何反结账和a9财务软件怎么反登账的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。

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