用友财务软件反审核 用友财务软件反审核怎么操作 用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

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  1. 用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?
  2. u8反审核怎么操作?
  3. T+怎样反结账,反记账,反审核?

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

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3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

u8反审核怎么操作?

用友u8中 凭证已审核怎么反审核?

1.

首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2.

依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3.

在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4.

单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就可以了。

T+怎样反结账,反记账,反审核?

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

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