用友财务软件反审核 用友财务软件反审核怎么操作 用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?
大家好,今天小编给大家来分享关于用友财务软件反审核的问题,大概从3个角度来详细阐述介绍用友财务软件反审核怎么操作的内容。众所周知,随着技术的迅速发展,各种新的趋势和解决方案不断地涌现出来。它们旨在帮助企业更高效地运作和适应市场的变化。在数字化时代,财务软件已经成为各行业企业管理必不可少的工具。它不仅拥有出色的财务管理和数据分析功能,而且操作简单、易于上手,在用户中受到广泛的认可和好评。本文将从多个方面介绍财务软件的优势和应用场景。一起来看下吧!
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
u8反审核怎么操作?
用友u8中 凭证已审核怎么反审核?
1.
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。
2.
依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。
3.
在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
4.
单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就可以了。
T+怎样反结账,反记账,反审核?
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
以上,是关于用友财务软件反审核和用友财务软件反审核怎么操作的重要讨论,希望这篇文章为您带来了新的思考和观点。知识的深化和更新总是让我们更接近真相和实践的最佳方法。与此同时,企业面临的财务挑战也随之增加。数字化转型不仅仅是一场技术升级,它更是一次思维的革命。在这过程中,选择适合的财务软件是成功的关键。如果您希望了解更多,或有任何反馈和建议,请随时与我们取得联系,我们始终为您服务。
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