财务软件无法过账怎么办,财务软件无法过账怎么办呢
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本文目录一览:
- 1、管家婆过账失败怎么回事?
- 2、速达财务软件为何凭证过不了帐,是那里设置错误
- 3、金蝶财务软件无法凭证过账凭证过账选择范围无法过账
- 4、金蝶k3主控台--财务会计--总账---里面的凭证过账显示的是初始化未完成...
- 5、金蝶财务软件无法过账
- 6、管家婆在本月过账时出现日期过大导致无法过账怎么办
管家婆过账失败怎么回事?
1、sql2005管家婆过账出现未知错误的解决办法。检查一下管家婆所在的盘空间,检查一下管家婆所在的盘空间。在登录软件之后再去修改数据库密码。检查服务器里面是否有服务器名。
2、真相就是:你点错了,你本来想点“单据过账”,结果点成了“存为草稿”,导致你看到的现象就是过不了帐也没提示,并且草稿还多了。。
3、检查电脑的日期与制作单的日期 检查电脑维修后时间日期不对。
4、先做报溢处理,数量缺多少就报溢多少,对应的是待处理财产损益,然后就可以过账了。
速达财务软件为何凭证过不了帐,是那里设置错误
一种情况是你已经登完帐了,只要查询总帐就可以知道是否已登帐,因为总帐不登帐时本期发生是没数字的。
业务单据还没有结帐;成本还没有结转;固定资产还没计提折旧;会计凭证还有未经审核或记帐;损益是否结帐;可根据提示,做完未做完的会计事务后,就能结帐。
反登帐 反审核 凭证重排 在审核 登帐 看看有没有什么错误提示,有的话对照着去改 。
修改了损益类,或没有审核登账,结转损益造成的吧。
金蝶财务软件无法凭证过账凭证过账选择范围无法过账
1、原因:设置错误导致。解决方法:重新正确设置来解决此问题。如下参考:1.代金券投寄,点击停止投寄图标,如下图所示。2.然后点击弹出界面中的“开始发帖”,如下图所示。
2、查看凭证看看是否有过账标记,如果有表示已经过账,如果没有,估计是你做凭证选定的时间和账套启用时间不一致。
3、一定是你的会计期间错了。我刚开始用的时候也碰到这个问题。你直接去“结帐”的地方,选择结帐。结束后,系统会自动跳转到下一会计期间。这样的话,你再审核、过账就没有问题了。
4、你用的是金蝶什么版本?看和的一样否!要不你就在“系统维护”里面找到“账套选项”把必须审核该项删除 再试试。
金蝶k3主控台--财务会计--总账---里面的凭证过账显示的是初始化未完成...
对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。录入往来业务凭证。
您好!建议您先查看凭证期间和账套期间是否是一致的。如果凭证是7月的但是总账当前期间是6期,凭证过账就会有此提示。
但你当前系统期间是2010年第1期,也就是说你的系统启用时间搞成了2010年的1期,启用期间错了哟,若没做数据就重建个账套吧,若录了较多数据就可在后台更改了。
金蝶财务软件无法过账
打开金蝶的凭证管理页面,检查后发现凭证号不连续。下一步,需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。这个时候在过滤界面的排序那里,确定从左往右选择凭证号这个字段。
金蝶KIS过不了一般会有相应的提示,按提示操作即可。
这是因为启用系统时没有对系统进行“结束初始化”操作,先对系统进行初始化操作后再过账就可以了。结束初始化步骤如下:通过初始化系统,结束初始化操作。
.结转损益,点击结转损益图标,在界面上弹回,反复点击next,如下图所示。4.最后一步确认结转日期,点击finish完成结转。5.将损益结转后,将增加新的凭证。这张凭证也需要过账到账上。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:反结帐打开软件后,按CtrlF12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
功能冲突,清除网络控制,即可。登录金蝶后,点击菜单栏【K/3客户端工具包】——系统工具——网络控制工具-登录帐套,把里面的分录全部清除掉。前提该用户要有权限。
管家婆在本月过账时出现日期过大导致无法过账怎么办
经营历程中最后一个时间的单据和现在录单的时间中间相差的超过一年也会报错,这种情况下补几张中间日期的单据就行,只要跨度不超过一年就行。
录单日期选择不正确导致的,可以更改下录单日期,然后再过账。
【系统维护-系统管理-用户及权限配置】中,找到其他权限,把【有超期应收款允许过账】权限打开。
修改待过账单据日期到本月后,再过账。或者是重新做张单据。或者反月结存也行。如果你用的是单机版的话,调整系统日期或许也可以。
不能过账。托收项下汇票金额应与发票一致。若采用部分托收、部分信用证方式结算,则两张汇票金额各按规定填写,两者之和等于发票金额。根据信用证开具的汇票,如果信用证中没有规定,应按发票金额开具。
你应该是做了月结存,去月结存那边看下是否做了,删除月结存到那些草稿的日期前,就能过账 如果不过账,那就不管他,如果是真实发生的,那么就要过账,不然造成数据不准确 满意请采纳。
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