财务软件计提在哪里(财务软件用计提折旧吗?)
本文要给大家详细介绍财务软件计提在哪里,以及财务软件用计提折旧吗?相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
用友软件怎么计提折旧?
问题一:用友通怎样自动生成计提折旧的凭证 没固定资产模块是不能自动计提折旧的,折旧凭证要手工输入,期间损益结转完了的话就要先删除结转凭证,再输入折旧,然后重新结转,不然数据会不准的。
问题二:用友软件计提折旧的步骤 点制单处理,就可以生成凭证了,在凭证查询里可以看到凭证来源。固定资产模块!
问题三:用友u8如何计提折旧? 用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。
在固定资产模块点击折旧,就会自动生成凭证 ;
福凭证(voucher),又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。
问题四:在会计处理中,用用友财务软件,月末如何计提折旧呢,请详细解答一下,谢谢 首先进入你的用友固定资产模块――折旧分摊――计提本月折旧――返回总帐修改相关摘要就行了!
问题五:用友财务软件U8中怎么计提固定资产折旧,详细步骤。谢谢 月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果你是固定资产和总账集成使用户计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果你就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可
问题六:用友软件机关单位怎样计提折旧 我是用友技术工程师,这个得看你所的审计要求了,应该一般按常规,如果有固定资产模块就可以直接计提。没有就得手工计提。
问题七:用友软件计提折旧怎么生成凭证 5分 折旧提完后查看折旧分配表,在折旧分配表上面的菜单中就有凭证功能;
或者在批量制单中直接生成凭证;
问题八:用友t6l财务软件怎样计提折旧 如果启用固定资产模块,可以根据前期折旧设置自动计提,如果没启用此模块,手工算好在总账系统录入凭证。
问题九:用友软件中的固定资产如何计提折旧? 先用七月的时间登录,然后把固定资产月结了,然后再用8月的时间登录就行了。
问题十:用友软件如何计提固定资产折旧??? 这个→财务帐套累计折旧:0→到→总账→期初余额→先查一下
然后到 固定资产→卡片管理→对→原始卡片→逐张核对→
平衡条件:
①固定资产帐套原值=财务帐套原值
②固定资产帐套累计折旧=财务帐套累计折旧
你
①≠
②≠
金蝶软件计提折旧如何操作?
上海金蝶软件计提折旧如何操作,上海赢耀信息科技有限公司。
一、首先要了解系统折旧计提的原则:
1、当期新增固定资产,当期不计提折旧,下期开始计提;
2、当期减少的固定资产,当期仍然计提折旧,下期开始不计提;
3、当期变动固定资产,不影响当期折旧,下期按变动后的要素计提.
二、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击"计提折旧"按钮.
三、在弹出的"计提折旧"对话框中,点击右下方的"前进"按钮.
四、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改.
五、确认无误后,单击"前进"按键,在弹出的对话框中点击"完成",完成计提折旧和凭证的生成.
金蝶财务软件固定资产折旧怎么做?
1、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击"计提折旧"按钮.
2、在弹出的"计提折旧"对话框中,点击右下方的"前进"按钮.
3、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改.
4、确认无误后,单击"前进"按键,在弹出的对话框中点击"完成",完成计提折旧和凭证的生成.
固定资产报废的操作直接去固定资产模块操作固定资产清理即可,以金蝶EAS为例,具体步骤如下:
1、从金蝶EAS的主界面选择"资产管理",进入固定资产的"业务处理",如图所示:
2、从业务处理界面点击子菜单进入"固定资产清理".
3、在登录清理单序时簿时,系统会自动弹出固定资产清理单查询框,此时输入条件,点击确定.
4、选中的清理单显示在清理单界面中,
5、点击新增固定资产清理卡片.
6、用户在清理方式中按F7选取资产类别进行清理,清理费用数据手工录入.
7、选择清理方式后,提交.该清理单将由工作流自动转入审核流程进行审核.
8、最后关联生成凭证,在总账上输入好下图相关科目记账即可.
上海赢耀一直致力于企业管理软件业务的咨询、实施、二次开发及解决方案的提供工作。经过了多年的艰苦创业和精心耕耘,使上海赢耀成为上海地区金蝶软件成长型企业解决方案的知名企业。
计提本月的固定折旧,电脑怎么操作?
在财务软件中打开固定资产页面,找到计提折旧,就可以进行固定资产的折旧了。
待摊费用如何在财务软件中(用友)自动计提
预提费用"科目,新准则已经停止使用,如在用,发生时,应为借方。具体如下:
预提费用属没有发生的费用,预提保险费,每月100的话:
借:管理费100*12=1200。
贷:预提费用100*12=1200。
实际发生的时候。
借:预提费用1200。
贷:银行存款、现金、应付1200。
现在可以通过其他应付款科目代替原预提费用科目。
企业单位在筹建期间发生的开办费,以及在生产经营期间发生的摊销期限在1年以上的各项费用,应作为“长期待摊费用”。已经支付但不能作为当期费用的支出,流动资产项目之一。根据我国会计制度,低值易耗品也可列入待摊费用。待摊费用的概念基础是权责发生制,也是配比原则的要求。
扩展资料
通过“待摊费用”科目进行的
1发生(支付)各项待摊费用时,记入该科目的借方,同时记入“银行存款”、“低值易耗品”、“包装物”、“应交税金”等相应科目的贷方;
2摊销的费用一般没有专设成本项目,按受益期摊销时,记入该科目的贷方,按车间部门和费用用途分别记入“制造费用”、“辅助生产成本”、“产品销售费用”、“管理费用”等科目的借方;
3“待摊费用”按费用的种类设置明细帐进行明细核算,分别反映和监督各种待摊费用的发生和摊销情况。
取消该科目后,一年以内的摊销直接计入期间费用或者“制造费用”,超过一年以上的计入“长期待摊费用”
参考资料来源:百度百科-待摊费用
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