金蝶财务软件怎么反账(金蝶反账怎么弄)

金蝶财务软件怎么反账(金蝶反账怎么弄)

www.ufidaft.com 的小编在本文要给大家谈谈金蝶财务软件怎么反账,以及金蝶反账怎么弄对应的相关财务软件知识,希望对会计朋友能够有所帮助,最重要是帮助会计朋友学习和理解财务软件。

本文目录一览:

金蝶k3怎么反过账反结账

反结账

打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设世拿缺置了口令的话需要输入敏腊口令,否则无法继续。

温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。

反过账

金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11。

当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使搜辩用。

金蝶软件怎么用?

由于金蝶软件是一个系列财务软件的总称,因此本文仅列出了金蝶软件中各版本通用的基础操作做到讲解,因为金蝶软件怎么用的问题需要根据用户实际使用的金蝶软件版本以及相应金蝶软件模块功能进行细致的划分。

本文主要介绍以下几点有关金蝶软件的常用操作说明:

NO.1 凭证处理

金蝶软件的凭证处理操作细分为摘要栏、会计科目栏、金额栏、金额借贷自动平衡与凭证保存5个操作:

1、摘要栏

两种快速复制摘要

的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条镇旅摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按

F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要。

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码。

3、金额栏

已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可。

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。

5、凭证保存——“F8”。

NO.2 凭证审核

金蝶软件有关凭证审核的操作主要分为成批审核及成批销章:

1、成批审核

“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可。

2、成批销章

先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可。

NO.3 凭证过帐

金蝶软件的凭证过账操作可概括为过帐与反过帐两类:

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

NO.4 期末结帐

金蝶软件期末结账操作可概括为结帐与反结帐两类:

1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐:CTR+F12(慎重操作,不建议轻易使用本操作)

NO.5 出纳扎帐与反扎帐

金蝶软件的出纳扎帐与出纳反扎帐操作方法:

1、出纳肆旅轿扎帐:出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐:CTR+F9

NO.6 备份(磁盘或硬盘)

金蝶软件常用备份方式为磁盘备份及硬盘备份:

1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;

2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)。

NO.7 帐套恢复

金蝶软件中想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:

文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套。

NO.8 工具

金蝶软件提供以下通用的三种工具:

1、用户管理(用户增加、删除裂肆、授权);

2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

3、计算器—F11;

4、“F12”回填计算器金额。

参考资料:(金蝶软件怎么用——基本操作)

如何进行反结账?

问题一金蝶财务软件怎么反账:如何做反结账金蝶财务软件怎么反账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是金蝶财务软件怎么反账,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二金蝶财务软件怎么反账:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】金蝶财务软件怎么反账; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三薯档老:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(数升如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮蠢戚如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

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