a6财务软件12月份怎么反结账(财务a6软件怎么使用)

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怎么反结账

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

,有反帐单权限的用户,请登录相应的账户。2,登录系统后,双击路径中的[Anti-billing]按钮,如图所示。3,如果您觉得不方便,您可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。输入密码,确定。

出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,就完成了。

不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

航天a6修改科目之后无法反记账

没用过航天A6 从a6财务软件12月份怎么反结账你所说a6财务软件12月份怎么反结账的情况看a6财务软件12月份怎么反结账,是后面一个月已经记账了a6财务软件12月份怎么反结账,所以不能反结账前面月的账 先反记账后一个月的账之后,再去反结账前个月,一般的财务软件都是这样操作的 希望帮到你了。

首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。

进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。

:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。2:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。3:速达软件相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。

可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。

这个是参数设置的问题。在总账管理 - 初始化 - 参数设置,在最下边有一个参数:不允许跨年度反结账,取消勾选;点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。

航信a六财务软件可以反结账修改前面的凭证吗

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可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。

你好!先在凭证管理里面反5月的帐,再反4月直到3月,再反记帐就可以了。商品名称可以修改!如果对你有帮助,望采纳。

进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。

航信a6怎么反记账

1、在总账模块的凭证管理中查询凭证a6财务软件12月份怎么反结账,全选后反记账就可以a6财务软件12月份怎么反结账了。先登录系统a6财务软件12月份怎么反结账,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

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A6企业管理财务软件怎样反结账、反记账?

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在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。

反结账:期末--结账,在结账界面,按ctrl+shift+F6,会提示输入密码,密码为你现在正在使用的用户登录密码。 反记账:首先,在期末--对账界面,按ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”。

财务软件可以反结账吗?

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

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