速达财务软件怎么反(速达财务软件反结账提示尚有已登记的凭证)

速达财务软件怎么反(速达财务软件反结账提示尚有已登记的凭证)

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速达3000怎么反结账前一月

1、集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。

2、速达3000中,如果是进销存反结账速达财务软件怎么反的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”速达财务软件怎么反;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。

3、就在速达财务月结账的下面还有一个选项,叫月反结账。你点一下这个就可以返回到上个月的,或几个月前。

4、点桌面上的期末结账,在弹出的窗口左下角“取消上期结账”前打钩,按下一步,在“上期所有凭证反登账”前打钩,如果反要修改上期损益类科目时,“清除结转损益机制凭证”前也一并打钩,然后点“反结账”即可。

5、期末处理”。接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。最后点击继续即可。

速达财务软件如何反登账

1、打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。

2、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。

3、账务——辅助工具——反审核 )速达财务系列反结账:集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。

4、.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。

速达软件如何进行反登帐操作

1、打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。

2、反结账前一月的流程很简单 2 在速达3000的主界面上选择“结账”-“反结账”-选择需要反结账的月份-确认反结账 3 反结账前请确保之前的账目已经核对无误,否则反结账后会导致数据混乱,建议在反结账前备份好数据。

3、如下参考:1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。

速达财务软件已结账后怎样反结帐?

1、首先,你的问题中没有明确你要反过账是哪个期间,但是速达反过账的顺序提供如下,仅供参考。

2、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证 账务--辅助工具--反登账 账务--辅助工具--反审核 看看,可以找到吗,还可以看看 帮助 ,应该有提示。

3、亲,反结账不会对单子有影响的,具体反结账的方法如下:希望对你有所帮助。

4、第一个问题,如果你反结账后要进行账务的修改,并且修改将会影响结转损益的的凭证的话,那么就要打勾,后面再重新进行结转损益,否则账务肯定不对。

5、点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。

6、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

速达软件如何反结账

1、反结账前一月的流程很简单 2 在速达3000的主界面上选择“结账”-“反结账”-选择需要反结账的月份-确认反结账 3 反结账前请确保之前的账目已经核对无误,否则反结账后会导致数据混乱,建议在反结账前备份好数据。

2、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。

3、打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。

4、首先,打开财务软件,进入财务软件的主控制台,然后单击“财务会计”选项,如下图所示,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,单击“应收款管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

5、账务——辅助工具——反审核 )速达财务系列反结账:集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。

6、.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。

速达3000财务软件凭证录入怎样交换凭证

在进销存的帐套里直接做凭证就可以,进销存的凭证是自动生成的,你可以在凭证审核里直接把这个凭证调出来,然后审核就可以了。

打开速达软件,在凭证审核里选择全部打印样式,设计样式-修改-文件菜单-打印设置-属性-高级-选择刚才创建的凭证纸格式点确定后保存退出。查找出凭证后就可以预览及打印正确的格式了。

有修改凭证权限 需要修改的凭证在当前会计期间 凭证没有审核、登帐。

关于如何应用样式和自动更新样式,请参考Word帮助。 3) 提取目录 按论文格式要求,目录放在正文的前面。在正文前插入一新页(在第一章的标题前插入一个分页符),游标移到新页的开始,新增“目录”二字,并设定好格式。

会计凭证是会计做帐的基础,它汇总反映了企业在一定时期内发生的经济业务,并提供必要的原始单据作为证明和备查。当有经济业务发生时,您可以使用凭证录入模块。

营业外支出 (4)税金的结转 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加、所得税 结转都要编制记账凭证,根据记账凭证登记明细帐;同时,结转的记账凭证要与本月记账凭证一起,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。

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