a9财务软件余额转错怎么办(a9财务软件科目余额初始化)
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发现期初余额错误怎么调整
1、如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。
2、如果应收账款期初余额不正确,需要进行调整,可以按照以下会计分录进行处理:假设应收账款期初余额应为100,000元,但实际上录入的期初余额为90,000元,则需要将差额10,000元进行调整。
3、借:其他应收款-任人承担部分。库存商品(或原材料)记账差错或金额、数量计量差错。贷:应付账款。确认是应收账款期初余额不正确,如果实际小于账面价值的。借:应付账款。贷:营业外收入。
永信记账软件设置会计科目时余额方向错了怎么办
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后a9财务软件余额转错怎么办的人民币余额就行了。
如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。
首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。
红字更正法a9财务软件余额转错怎么办:在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。 如果是会计科目正确,但是计的金额大于应计金额,也采用红字更正法。用红字将差额编写与原来几张方向相同的凭证,登计入账簿。
如果你用的财务软件!那么在以后月份发现期初余额出现差错了想返回调整是不可能的。因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。a9财务软件余额转错怎么办我建议你只要在你发现错误的月份。
A9软体预付账款和预收账款的凭证录入正确在资产负债表中为什么金额不对...
A9软体预付账款和预收账款a9财务软件余额转错怎么办的凭证录入正确在资产负债表中为什么金额不对 预付账款明细科目中的贷方余额 计入到 资产负债表中应付账款专案。 预收账款明细科目中的借方余额 计入到 资产负债表中应收账款专案。
预收账款明细科目中的借方余额 计入到 资产负债表中应收账款项目。
预收账款明细账为贷方余额,在资产负债表中的“应收账款”项目反映。
很多种原因啊,要逐一排查。预付账款不应当做到应收账款里面,预付账款应当做到应付账款借方,而不是应收账款。除a9财务软件余额转错怎么办了这个,可能其他位置也出现了错误,比如科目,金额是否正确等等。耐心查查,不会有问题的。
预收账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额 应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额 预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余款 注:填列时都是以它的明细科目余额来计算。
这两个科目,按明细科目余额计算填列。这两个科目的明细科目的余额,借方余额填入预付账款,贷方余额填入预收账款。
年初余额结转有错误怎么办
打开系统管理。单击系统菜单a9财务软件余额转错怎么办,选择注册。输入帐户集管理员a9财务软件余额转错怎么办的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
只要是在一个会计年度内,a9财务软件余额转错怎么办你们又不对外提供“中期账务报告”的情况下,在“发现”的的当月,调整回来就行了。说白了,少结转了,将少转的部分再转上a9财务软件余额转错怎么办;多结转了,将多转的部分冲回来。这个不用全冲了另做。
并且是借方的,并且大于实际的余额。现在你要纠正,那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。记住一点,结转后本年利润无余额。
将年初余额改正过来就行,不需要做凭证调整,只是数字的错误,但是要把每个月的月末余额都要改一下了。
但工作量稍大了点a9财务软件余额转错怎么办;第二种方法,将结转错误的余额用红线划去,然后把正确金额写在上面,因为期初余额错误,后面的余额跟着都错了,所以每笔余额都必须用这种方法重新计算并更正,页面会比较难看。你自己选择。
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