速达财务软件官网怎么年结(速达 软件 财务)
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速达期初不平怎么结账
借贷不平衡是不能结账的。你可以计算出差额,然后在试算平衡表中把差额填入实收资本中。试算平衡了就可以了。
速达3000g-pro账务初始数据时 试算不平衡:因为科目余额遗漏,即期初余额未录入完整。速达软件技术(广州)有限公司是中国中小企业管理软件行业的领导者,由IDG、美国OZ对冲基金、鼎晖(中国)等多家跨国投资集团共同投资组建。
一般财务软件若初始化未平衡,初始化数据还是可以进行修改,并进行试算平衡后,就可以进行每个月的结账工作的,没有平衡一定是不能进行月度结账的。这是最基本的。
“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”。结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了。结账就完成了。2。进销存和财务分开使用 a和b都可以,没有先后顺序。完成就可以。
首先,你得找到你建账那个月,看看资产负债表有没有问题,如果有问题那么你就得反结账到建账月份去调整了,如果建账月份没有问题就得开始往后挨个查,看出问题的是哪个月。
速达财务软件结转上一年明细账数据如下:按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。凭证登账。结转损益。期末结账。执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。
速达3000pro月末结账步骤
1、作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前 会计期间 不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
2、是否账务和进销存结合使用是在这儿看的,菜单--文件--帐套选项,如下图 这个是否结合使用的选项是新建帐套的时候建好之后没法修改的。
3、是速达3000STD吗?\x0d\x0a你是进销存结合使用还是分开使用:\x0d\x0a1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)\x0d\x0a a。
使用速达财务软件是,提示“其他用户正在结账,不能结账”,这怎么处理...
结账时,其他的电脑的客户端就先退出,保证只有你的电脑进入客户端,然后重新结转。
修改了损益类,或没有审核登账,结转损益造成的吧。
操作指南 (一)结账前准备 结账是一项“独占处理”的行为,因此在进行期末结账时系统会检测目前是否还有其它用户在使用该账套。
速达3000单机版年终结账怎么结呀
1、只能自己手工做凭证进行结转。使用速达3000单机版软件如何结转成本 菜单栏--业务--期末--结转销售成本。一般在结转销售成本前先重算本期成本。
2、按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。凭证登账。结转损益。期末结账。执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。
3、先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。
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