用友财务软件t3怎么设置供应商,用友t3采购管理怎么操作
今天给各位分享用友财务软件t3怎么设置供应商的知识,其中也会对用友t3采购管理怎么操作进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件t3怎么设置供应商相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
用友t3如何设置供应商分类
1、进入用友T3界面,点击“基础设置”——“往来单位”,选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框,在这里要注意一下,如果直接点增加,系统会提示“非末级,不能增加供应商”。正确的操作应该是先点击左边的“无分类”,再点击“增加”。
2、客户/供应商分类:如果在建立账套的时候您勾选了客户/供应商分类,此处必须先增加分类,然后才能建立客户/供应商档案。“基础设置”——“往来单位”——“客户分类”类别编码请参照下面的编码原则。

3、依次点击基础设置-基本信息-编码方案-供应商/客户分类编码级次进行修改。注:背景为灰色的,不能修改。如果你的供应商/客户编码已经使用过了。
用友T3怎么使用?
1、用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。其次,根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;增加操作员与授权 在建立新的账套前,应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面,并授予相应的权限。
2、双击即可,摘要可增加可修改,一次输入,以后就不用再输了,如果直接在凭证摘要栏输入文字,只能用这一次,下次还要重新输。会计科目双击后在一级科目左边的小十字点击一下,会拉出二级明细,光标选中确定即可。
3、双击桌面“系统管理”图标,在用户名处输入“admin”进入系统管理。点击菜单栏上的“账套”,选择“建立”。输入帐套号,名称,路径和会计期间后点击下一步,注意:账套号和已存账套的账套号不能重复。输入单位名称(注意单位名称是必填项)。
4、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
5、用另一个人的身份进【用友通】,进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份,然后点击【确认】,跳出凭证审核的窗口,点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证,点击【上张】、【下张】,就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。
6、你知道用友T3操作流程是怎样的吗?你对用友T3操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3操作流程,欢迎阅读。
用友软件T3客户、供应商设置,其他应收款、其他应付款二级科目及辅助核算...
集团公司、其他分公司可以归档到部门档案。单位职工宿舍的押金2000元给到房东,其他应收款挂的辅助核算是个人往来,正确。因为公司只对内部人员有联系,而且最终受益者也是单位职工宿舍,所以房东无需挂辅助核算。公司代热力公司收的取暖费,属于其他应付款。

应收账款、预收账款一般对应客户往来,应付账款、预付账款一般对应供应商往来,其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置:一级科目其他应收款1133。二级科目客户 113301挂客户往来。二级科目个人 113302挂个人往来。二级科目其他 113399不挂任何辅助核算。
五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下,需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等;其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算;应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算。
其他应收款下设两个二级科目,个人往来和单位往来。在个人往来科目上挂个人往来辅助核算,单位往来挂客户往来辅助核算。
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍 手工帐或较简易的财务软件中,对应收帐款或其他应收款等债权性质的科目,我们都是以设置二级科目的方式明细反映某债务人与本公司发生的业务。比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目,设置梁山五岳公司二级科目等等。
以上,是关于用友财务软件t3怎么设置供应商和用友t3采购管理怎么操作的精华内容。希望经过小编的详尽解读,您对这两个话题有了更为深入的理解。在当前的信息爆炸时代,企业在进行财务改革和数字化转型时,难免会遇到一些挑战和困惑。选择合适的财务软件,结合实际需求进行适应性改进,是关键所在。如果您对此有任何疑问或需要专业意见,欢迎随时联系我们,期待与您的交流和合作。
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