财务软件工资怎么填写(去财务软件公司工作怎么样)
本文要给大家详细介绍财务软件工资怎么填写,以及去财务软件公司工作怎么样相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
Excel表格怎么做工资?
第一步财务软件工资怎么填写,打开一个空白excel表格。
第二步,在第一行第一栏写上抬头XXX年xx月工资表,第二行起根据自己的需求依次填写正常发出的科目财务软件工资怎么填写!
第三步,第一行选中第一栏,按住鼠标左键往右边拖动,拖动到跟第二行列表相对应的列数,看图片!这一步叫做选中目标单元格,然后点击红色箭头的指的那个合并居中,第一样就成为了表头,最后蓝色箭头那个字体大小选择24-28号字,根据自己需要就可以!
第四步,同第三部一样,选中第一栏--表头:xx年xx月工资表。按住鼠标左键往右边拖动,往下拖动到需要行数。然后选择红色箭头:点开选择---所有框线。
这样就选择好表格了,具体表格的宽度,根据个人需要调整就好!
第五步,填写表格中间的公式,比如:应发工资=基本工资+加班,就在应发工资里面填写=,选中基本工资输入+再选中加班,按回车!实发金额=应发金额-旷工-迟到-罚款-水电+补贴-个税等等,根据公司需求整理公式,如果实在不会填写公式,前期手动计算也可以。
拓展资料:
一、excel表格的制作
1.在Excel表格中我们可以单击上方字母中间的竖线和左侧数字中间的横线调整单元格长宽。
2.在前两个数列单元格中依次输入两个数字后,将数字圈选住后下拉即可自动填充数字顺序。
3.在Excel表格中可以框选多条数据进行复制,按CTRL+C和CTRL+V可以在表格中进行批量复制。
二、excel的功能:
1、基本的Excel功能
基本上,excel控件支持excel的一些基本功能,如单次选择、多次选择、合并单元格、多个工作表、交叉工作表、公式索引、层次显示、分组、条件格式、排序、行过滤等。
2.导入和导出Excel
一般情况下,excel控件会独立安装excel文件格式的输入输出引擎,excel文件格式的输入输出可以在不安装excel的环境下进行。在开发过程中设计的图表、图形、图像将作为对象输出到excel文件中。
3.Excel公式支持
Excel控件有一个公式计算引擎,以支持内置函数,并使用内置函数和操作符自定义公式。常用支持的函数包括日期、时间函数、工程计算函数、财务计算函数、逻辑函数、数学三角函数、统计函数、文本函数等。
4、图表
一些强大的excel控件支持彩色图表效果,如条形图、直线图、饼图、条形图、区域图等。Likespread支持超过80个图表效果。可以直接基于工作表数据生成图表,也可以通过代码创建图表,完成图表的数据绑定和类型设置,还可以定制图表的详细信息。
5.设计师中槐埋
Excel控件的设计风格类似于Excel,易于使用。软件人员不需要编码,可以在设计器中实现数据分组、公式计算、条件格式、图表效果等复卖蚂杂功能的表格应用程序的开发,从而缩短开发时间。它可以免费部署到终端用户,帮助用户编辑和定制模板,分析和处理数据。
6.其他强大的功能
一些功能强大明纤的excel控件具有更高级的特性,如单元格类型(按钮、复选框、文本框等)、数据绑定、搜索、缩放、撤销/重复、数据绑定或取消绑定模式、拆分条等。
财务上的工资数字怎么写
直接用阿拉伯数字填写。
依据财政部制定的会计基础工作规范的要求,填制会计凭证,字迹必须清晰、工整,并符合下列要求财务软件工资怎么填写:
1.阿拉伯数字应一个一个地写,阿拉伯金额数字前应当书写货币币种符号(如人民币符号“¥”)或者货币名称简写和货种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白,凡在阿拉伯金额数字前面写有币种符号的,数字后面不再写货币单位(如人民币“元”)。
2.所有以元为单位(其财务软件工资怎么填写他货币种类为货币基本单位,下同)的阿拉伯数字,除表示单价等情况外,一律在元位小数点后填写到角分,无角分的,角、分位可写“00”或符号“——”,有角无分的,分位应写“0”,不得用符号“——”代替。
3.汉字大写金额数字,一律用正楷或行书书写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等易于辨认、不易涂改的字样,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另、毛等简化字代替,不得任意自造简化字。
4.大写金额数字到元或角为止的,在“元”或“角”之后应写“整”或“正”字财务软件工资怎么填写;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字。
5.大写金额数字前未印有货币名称的,应当加填货币名称(如“人民币”三字),货币名滑差猛称与金额数字之间不得留有空白。
6.阿拉伯金额数字中间有“0”时,大写金额要写“零”字,如人民币101.50元,汉字大写金额应写成壹佰零壹元伍角整。阿拉伯金额数字中间连续有几个“0”时,汉字大写金额中可以只写一个“零”字,如¥1004.56,汉字大写金额应写成壹仟零肆元伍角陆分。阿拉伯金额庆顷数字元位为 “0”,或数字中间连续有几个“0”,元位也是“0”,但角位信桥不是“0”时,汉字大写金额可只写一个“零”字,也可不写“零”字。
金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据
建立工资表
如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资,建议用户按次数或项目编制多张工资表,便于录入、修改及发放工资。
1、单击流程图中的“建立工资表”标 ,进入“新增工资表”向导对话框。 输入工资表名称及建立日期;
2、单击“下一步”按启搭悄钮,在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源; 3、单击“下一步”按钮,在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。
可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中;选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。
4、若要增加新的工资项目,请单击“增加”按钮,出现“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目即可。
5、单击“下一步”按钮,设置清零项目标志。 6、单击“下一步”按钮,选择本次工资发放的人员。
7、单击“下一步”按钮,在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。
(1)单击“新增公式”按钮,在“计算项目”栏中选择需要计算的项目(如“应发合计”、“实发合计”等);
(2)在“计算公式”栏中定义计算表达式,如果表达式中涉及到工资表项目,请在“项目”列表框中进行选择;如果涉及到非工资表内容,如“22.5”,您可以直接在计算公式栏中输入,并用四则运算符(加、减、乘、除)串联;
用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。例如,可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。
单击“函数向导”按钮,出现“计算悄渣函数”对话框。
在“计算项目”处选择需要计算的工资项目;在“函数类型”处选择所需函数;在“项目”列表中选择参与本项计算的范围, 单击“确定”按钮,系统自动生成求平均的函数。
(3)在“计算范围”中确定本公式的适用范围,在“项目”栏中选择相应的条件名称,并用逻辑运算符(除四则运算符以外的符号)串联。如果涉及到有详细内容的项目,如“员工姓名”,系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来,您可以进行更具体的选择。
(4)如果需要进行扣零处理,请在“扣零计算”处作上选择标志,出现“扣零设置”对话框。 选择“扣零标准”和“扣零项目”,系统根据该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。
(5)如果需要进行扣税计算,请在“扣税计算”处作上选择标志,并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。
8、单击“下一步”按钮,设置本次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”按钮,生成工资表。
工资录入
工资表录入
1、新增工资表后,单击“完成”按钮,系统将自动进入工资录入窗口。也可在流程图中单击“工资录入”图标,进入“工资表数据录入”枝举窗口。
2、在该窗口中,系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目,您可以选择需要录入的工资表,然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。
3、在“自动计算”栏打上标记,一旦输入了基本项目的数据后,系统会及时计算出被计算项目的数据。 栏目设置
对于经常变动的工资项目,可以通过“栏目设置”集中录入。
1、单击“编辑”按钮,选择“栏目设置”项,出现“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择本次需要录入的工资项目;
3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称;
4、单击“保存设置”按钮,可保存当前设置的栏目,以备以后使用;
5、单击“确定”按钮,返回工资数据录入窗口,此时工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目;
6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各种录入项目设置,每次录入时,您可根据需要选择。
批量修改
使用本系统的批量修改功能,对数据进行成批修改。具体如下: 1、单击“编辑”按钮,选择“批量修改”项,进入“批量修改”对话框。 2、在“被修改项目”栏中选择需要修改的工资项目。
3、在“修改为”编辑框中,可以直接输入数字,或选择该窗口中下部所列出的工资项目,也可以是工资项目之间的四则运算式。
4、若需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算,可以先在“引用”栏选择需要的工资表,然后再选择需要的工资项目即可。
5、如果批量修改范围不是所有的职员,您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。 6、单击“公式校验”按钮,系统自动检查批量修改公式的合法性。
7、单击“确定”按钮,系统根据设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。 锁定
若需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后,再录入下一个工资项目,您可采用锁定功能。 1、将光标移至需要锁定的工资项目处,单击“编辑”按钮(或鼠标右键),选择“锁定×××”项,系统即可将该工资项目锁定,您只能录入该栏的数据。
2、该栏录入完毕以后,单击“编辑”按钮,选择“取消锁定”即可输入其它项目。 工资配款表
工资表录入完毕后,可使用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。
1、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮,选择“配款表向导”,出现“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称,工资表的来源,以及配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”按钮,设置查询项目。 4、单击“下一步”按钮,设置报表查询条件。
5、单击“下一步”按钮,选择表头栏目内容,最后单击“完成”按钮,系统会自动根据选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。
查询及打印工资表
录入工资数据之后,便可查阅各种工资报表并将它们打印输出。例如,工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。
工资表查询
系统提供了三种途径进入工资表查询:
1、在“工资发放目录”列表中,单击“报表”按钮,可查询相应的工资表;
2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表;
3、在“账表”菜单中单击“工资”,进入“账表资源管理器”,也可查询到相应的工资表; 工资条设置和打印
通过前面提到的三种方法都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”,出现“工资条设置向导”对话框。 2、需要确定报表名称和数据的来源。
3、单击“下一步”按钮,选择工资条的查询内容。
4、单击“下一步”按钮,选择具体的查询条件。最后单击“完成”按钮,得到满足条件的工资条数据。 财务协同功能
在“工资条”窗口,可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。 发送方式:可多项选择邮件、即时通讯或手机短信
打开“工资条”窗口,选择发送方式和选择需要发送的员工工资条,点击“发送”按钮,如提示发送成功,则成功发送工资条信息。
银行代发工资
如果您的工资是通过银行代发的,那么,您可根据银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。
1、在“工资发放目录”列表首先选择需要生成代发文件的工资表,然后单击“报表”按钮,选择“银行代发文件”项,进入“银行代发格式设置”对话框。
2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称,可根据需要进行选择。 单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号,由银行确定。
代发文件是指银行代发文件名,由银行确定。单击该栏的浏览按钮, 可以指定生成代发文件的路径,如果不指明路径,系统自动默认为本系统所在的路径。
3、单击“下一步”按钮,选择需要生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”按钮,设置代发文件数据记录的格式。
标题名称,指生成文件后的标题栏名称,可以是任意字符,也可为空;
数据来源:指该栏目的取数依据,系统除提供了所有的工资项目外,还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息;
类型:包括数字、日期、文本三种类型,如果类型为数字型,您可以指定小数位数; 栏目宽度:由银行指定各栏目所需长度;
输出小数点:指生成的银行代发文件是否需要小数点。若选择“否”,在银行代发文件中的金额栏无小数点,系统默认最后两位为小数位;若选择“是”,银行代发文件中的金额栏有小数点;
补齐字符:根据代发银行的要求输入相应字符;
补齐方式:数据宽度小于栏目宽度时,用补齐字符填充的方式,系统提供三种补齐方式:左、右、两边,根据银行要求选择。
可使用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”按钮,设置首、尾记录格式。
6、单击“下一步”按钮,进入数据预览窗口,可查看系统根据前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容,以便确定是否符合银行的具体规定。
7、单击“完成”按钮,系统根据设计的格式生成代发文件名,并保存该代发银行的工资代发格式。
工资凭证
工资发放之后,应当将工资费用分摊到相应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标,进入工资凭证向导。
2、首先确定需生成凭证的工资表的会计期间,在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”按钮,筛选本张凭证的过滤条件。
4、单击“下一步”按钮,在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后,还需设置凭证的借贷方科目,单击“下一步”按钮,设置对应科目。 6、单击“下一步”按钮,可查看根据您的需要设置的凭证列表,在此,还可以选择本张凭证的模版及类型,可录入简单的摘要;单击“完成”按钮,就可产生一张凭证了。
工资导入插件
为了使用户能够将采用EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中,系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。
1、选择“工资导入”菜单项,系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件
首先确定需要导入的工资文件的文件类型,系统支持多种文件格式。
(1)当选择的文件类型具有层次结构(如Excel文件、金算盘通用表格文件等)时,还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。
(2)当“类型”选择的时“文本”文件时,需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融,单引号分隔、自定义分隔符。如果选择的是“自定义分隔符”,其后的“自定义”录入框才可用,否则该栏目不可录入任何信息。
(3)当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时,“分隔符方式”项目不能使用。 在选定文件“类型”后,需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的路径和文件名称,或使用“文件”栏目后的浏览按钮选择需要导入的文件。系统将根据选择的“类型”筛选符合条件的文件。
3、设置对应关系,将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据
完成上述向导设置后,单击“完成”按钮,系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入完成后,系统将给出提示,告诉操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录,失败YY条记录。”
应收凭证
已输入的应收单,需生成对应的应收凭证进入财务账,以保证数据的一致性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标,进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。
3、单击“下一步”按钮,选择本次需生成凭证的应收单,作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询具体单据。
4、单击“下一步”按钮,在“凭证设置”页,选择生成应收凭证的模板、凭证类型,并设置摘要(可直接输入,也可通过选择可选项产生)。
5、单击“下一步”按钮,选择凭证生成方式,然后单击“完成”,系统将按需要生成应收凭证。
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