金蝶财务软件如何还原修改(金蝶财务软件如何还原修改数据)
今天给各位分享金蝶财务软件如何还原修改的知识,其中也会对金蝶财务软件如何还原修改数据进行解释,如果您是会计又正好在搜索金蝶财务软件如何还原修改相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
- 1、金蝶财务软件资产负债表误操作成了一张空白表,怎么恢复原来的报表
- 2、金蝶软件前几期的凭证如何修改?
- 3、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
- 4、金蝶财务软件引入会计科目-从模块中引入科目后如何撤销,恢复原来的数据?
- 5、金蝶财务软件,如何将已经初始化数据更改?
- 6、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
金蝶财务软件资产负债表误操作成了一张空白表,怎么恢复原来的报表
无法恢复金蝶财务软件如何还原修改,只能重新做公式或者引入软件自带金蝶财务软件如何还原修改的模板金蝶财务软件如何还原修改,自带金蝶财务软件如何还原修改的模板还是需要修改部分。
金蝶软件前几期的凭证如何修改?
1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。
2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。
3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。
4、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。
5、点击【是】之后,就反结账成功了;再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了。
6、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】。
7、点击【凭证管理】后会出现凭证,用鼠标右键单击后页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】。
8、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过帐的凭证进行反过账,点击【是】。
9、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果。
10、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项。
11、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。
补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
扩展资料:
会计差错更正的原则:
1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范
在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。
只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。
2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求
会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。
只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。
如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。
3、会计差错更正必须具有针对性
会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。
参考资料来源:百度百科-会计差错更正
金蝶财务软件引入会计科目-从模块中引入科目后如何撤销,恢复原来的数据?
财务软件引入会计科目-从模块中引入科目后一般不能撤销,可以用备份资料恢复原来金蝶财务软件如何还原修改的数据金蝶财务软件如何还原修改,再引入会计科目。
金蝶财务软件,如何将已经初始化数据更改?
1、点击【财务会计】—【总帐】—【初始化】—科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入。
2、点击【辅助帐初始化】—选择科目—填写核算项目“客户”—新增行—录入余额
3、点击【辅助帐初始化】—选择科目—填写核算项目“供应商”—新增行—录入余额。
4、根据实际情况金蝶财务软件如何还原修改,输入科目期初余额金蝶财务软件如何还原修改,保存,选择币别为“综合报告币”,点击“试算平衡”,进行测试。
5、币别重新改为“人民币”,将辅助帐初始化余额引入。
6、点击“币别”—综合本位币—“试算平衡”
7、点击“反初始化”修改数据即可。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】金蝶财务软件如何还原修改;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】金蝶财务软件如何还原修改;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】金蝶财务软件如何还原修改;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
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