财务软件怎么冲红凭证(用友软件冲红凭证如何录入)
今天给各位分享财务软件怎么冲红凭证的知识,其中也会对用友软件冲红凭证如何录入进行解释,如果您是会计又正好在搜索财务软件怎么冲红凭证相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
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请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是红字,要怎么操作
在速达软件里录入凭证的时候,管理费用要冲红字,也就是借方是红字,操作方法是:红字就是负数,先按减号,再输入数字就可以。
凭证的分类:
1.它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,用来证明经济业务事项已经发生或者完成,以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证,它是进行会计核算的重要资料。所谓记账凭证,是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并确定会计分录,作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中,会计凭证是祥绝信第一道关口,如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是谨轮真实的。
2.凭证,又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。
扩展内容:速达软件
1.速达公司相继推出了速达3000系列、速达5000系列以及备受市场好评的Online系列等20多种产品,凭借简洁实用、功能强大、易学易用等突出的性能特点,速达拥有遍及全国1200余家合作伙伴,构成了国内规模庞大、实力雄厚的软件销售服务体系。全国超过100多万家的宏哗中小企业用户,共同见证了速达公司的高速发展历程。2011年速达全面升级,速达V系列上市,并在全国招商,寻求合作伙伴。在百度搜索“中国软件销售服务协会”就可以清楚看到速达的最新进展。
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开具红字发票凭证的操作流程怎么做?
开具红字发票凭证的操作流程怎么做?
答:方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.
2、导出电子信息,国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单,上报.
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申拦型档请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.
方法三:
1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的"开具红字增值税专用发票通知单"
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由.
2、销货方凭购货方提供的"开具红字增值税专用发票通知单"开简乱具红字发票.
3、开具方法:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击"专用发票填开"
--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击
"下一步"--跳租物出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.
小规模纳税人开具红字发票的操作流程?
答:按照红字冲减后的销售额2113申报纳税.如5261果当月的销售额不够冲4102减,留下月再继续冲减.本期办理零申报1653,并将情况报告给主管税务局.
用一份红字发票记账联做账
借:应收账款等科目(红字)
贷;主营业务收入(红字)
税费(红字)
在用正确的一份蓝字发票记账联做账
借:应收账款等科目
贷;主营业务收入
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
开具红字发票凭证的操作流程怎么做?上面编者讲解了开具红字发票凭证的操作流程,相信大家已经明白了.更多的财务方面的问题,可以请教有经验的会计,解决问题后随时记录,慢慢总结,慢慢积累经验,这样就会在会计工作得心应手了.
金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
可以有两种操作方法:
第一种方法也叫红字拍岩闷冲销法
与原来财务软件怎么冲红凭证你做的凭证借方、贷方科目完全相同财务软件怎么冲红凭证,金额前面增加“负号”即可。这种方袭弯法比较直观
第二种方法冲销法
把原来的贷方科目写为借方科目财务软件怎么冲红凭证,借方科目写枣派为贷方科目,金额不变
希望以上方法可以帮到你。
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