财务软件已经结算发现错误咋办,财务软件结账后发现凭证错了怎么办

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用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?_百度...

1、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

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2、原因分析:年初余额虽然试算平衡,对账不一定是平的,初步判断问题出在年结环节;解决办法:先备份当前账套数据;清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);导入和或重新录入凭证。来自郑州用友软件售后-杨老师的希望能够帮到你。

3、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

如何在财务软件进销存中把上月做错的库存冲回

一。可以很方便地为您登记好货品的出入库记录,保存历史数据,随时可以查询进出库明细报表。二。系统根据您已经登记好的出入库单据自动生成库存报表,可以实时了解到货品的库存数量,货品成本金额等这些重要的信息。三。系统自动生成货品出入库的明细报表,汇总报表,可按时间段来查询,可以导出EXCEL表格分析。

需要确定你上月做了估价入库单,本月在采购单里做估价冲回,选择相应的估价入库单即可 。

首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。

调下系统时间,重新登陆。先取消结账,再取消期末处理,前提是要调整期间的财务报告还没有出,如果财务报告已经出来了,就不能取消那个期间的处理了,只能在当期调整。

什么叫反结账?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。

反结账就是取消结账,把帐恢复到结帐前状态,一般情况下只有上月结帐本月才能记帐,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了。同理,反登帐反审核就是要把帐恢复到登帐前状态、审核前状态。这几种状态一般都是在发现帐务或凭证做错时使用的方法。

反结账就是对于已经结账的账套反过来取消结账的过程,。不同的会计软件,反结转的操作不同。比如用友软件的反结账操作如下,登陆软件—选择财务会计—总账—期末,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入主管口令。

“反结账”是一种会计术语,意思是在已经进行过账务处理的情况下,对之前的账务进行撤销或修改。这种操作通常用于发现账务处理中的错误或需要进行账务调整的情况。在进行反结账操作之前,必须仔细检查并确认需要撤销或修改的账务处理是正确的,以避免对账务数据的准确性造成不良影响。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

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金蝶专业版反过账操作指南 首先,明确反过账的目的至关重要,这取决于你需要调整的会计期间。如果是为了纠正税务报表,比如已上报但需调整的数据,应确保反结账与反过账仅在不影响税务报告的前提下进行。

反结账 - 启动金蝶软件后,按下Ctrl+F12键,在弹出的菜单中直接选择“完成”以进行反结账。- 另一种方法是在期末结账时,系统会提供反结账选项,直接点击即可。 反过账 - 为了执行反过账操作,需要同时按下Ctrl+F11键。

新版的金蝶专业版,原来的反过账功能被取消了,需要自己添加。打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作-全部反过账可以正常使用了。

进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。金蝶财务软件快捷键功能汇总 F1 调出系统帮助。F7 获取基础资料。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

(1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;(2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。(3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。

打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。把财年改到新年,另一个只是设定。

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

结转前如有系统管理员备份,引入覆盖,再按正确重新操作。删除2013帐套,重新建账及结转。

取消结账,取消记账,将你的损益凭证取消审核、取消复核,然后删除损益凭证。

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