a3财务软件如何过账(a3财务软件如何移到另一个电脑上)
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本文目录一览:
- 1、睿财a3如何录入凭证
- 2、财务软件做账流程?
- 3、航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?
- 4、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
- 5、在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
睿财a3如何录入凭证
A3软件日常操作流程
一、凭证处理
1. 凭证设置
用凭证录入员身份登录A3财务管理——总账——凭证处理——凭证设置——打印格式设置——杂项——选择采用自定义格式——确认。凭证设置——凭证个性设置——选择所有各级科目名称——复制设置——自动复制上一行科目及辅助信息(选择要复制的内容)——确认。
2. 凭证录入
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证录入。
(1) 选择凭证类型a3财务软件如何过账,修改凭证日期(默认为系统日期),输入附件张数a3财务软件如何过账; (2) 输入凭证摘要a3财务软件如何过账;
(3) 双击“科目”项在“帮助”窗口选择记账科目,要求必须是末级科目。如果科目
有部门、个人、项目、币种、数量等辅助核算内容,在弹出的辅助核算窗口里输入相关信息;
(4) 输入借方或贷方金额,系统自动计算平衡借、贷方合计金额;
(5)输入完成后,点击“存入”图标,系统对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目辅助信息进行检测。如果不符合控制规则就不允许存盘并弹出警告或提示窗口,如果检测通过则系统保存数据后准备下一张凭证录入;
3.自动转账凭证设置及生成凭证
(1)点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——弹出自动转账凭证列表,点击“新增”按钮,弹出“选择分录设置方式”窗口,选择 “直接选择结转科目”,输入分录名称——凭证类型——凭证借方——结转内容——转出方科目(多选)——转入方科目(单选)——保存
(2)点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——选中要生成的凭证分录——点击生成凭证——保存
4.凭证修改
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证修改——确定修改凭证的日期范围——确认——按“前”“后”按键选到所要修改的凭证——直接修改后存入。
注意a3财务软件如何过账:凭证类型和凭证号不允许修改,其a3财务软件如何过账他与“凭证录入”类似。
已审核的凭证需要取消审核后方可修改;已结账月份的凭证不能修改和删除。
5.凭证审核(去审核)
用审核员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证审核——弹出条件框,选未审核凭证打钩同时选已审核凭证打钩——选日期范围——确认(此时日期范围内所有凭证显示列表中)——点击全部审核——全部审核(全部去审核)——是。 注:已审核凭证记录系统显示为黄色背景,未审核凭证为白色背景。
6.凭证查询打印 (1) 凭证单张打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——确认——双击要打印的凭证——打印——确认。 (2) 凭证连续打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——连续打印——确认
注:凭证可以按自定义套打格式打印,具体操作在“凭证处理”—“凭证设置”菜单项完成。
二、账簿查询打印
1. 普通明细账查询打印
财务管理——总账——账簿管理——明细账——普通明细账——选择会计期范围——选择科目(可多选)——打印——打印——指定份数、页码、纸张、横纵向、打印比例——确认即可打印
注:手工调整为打印预览可以直观显示打印效果。转换输出可转换为TXT或EXCEL格式文件。
2. 其他账簿查询打印
(1)科目余额表:财务管理——总账——账簿管理——汇总表——科目余额表 (2)总分类账:财务管理——总账——账簿管理——汇总表——总分类账
(3)部门明细账:财务管理——总账——部门账管理——明细账——部门普通明细账 (4)部门余额表:财务管理——总账——部门账管理——汇总表——部门余额表 (5)应收帐(明细账、余额表):财务管理——客户中心——应收报表——往来账簿——多客户往来明细账(客户往来账余额表)
(6)应付帐(明细账、余额表):财务管理——供应商中心——应付报表——往来账簿——多供应商往来明细账(供应商往来账余额表) 注:个人帐在部门帐管理中查询。
财务软件做账流程?
财务软件的做账流程a3财务软件如何过账:
1.审核原始凭证
(1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。
(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
2.填制记账凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证,也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒a3财务软件如何过账了。根据有借必有贷,借贷必相等的记账规则,编制会计分录。
3.复核
就是看看有没有错误。
4.记账
根据记账凭证登记入账,小规模公司必备的账本:现金日记账a3财务软件如何过账;银行日记账;总账;三栏明细账。
5.编制会计报表
(1)根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列,(如应收票据)有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列,如“货币资金”,需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目的期末余额的合计数填列。
(2)根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”,需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
(3)根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”,需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。
(4)务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料,需要根据备查登记簿中的记录编制。
6、纳税申报
扩展资料:
做帐的作用:
1、交换功能
交换功能表现为以市场为场所和中介,实现商品交换的活动。在商品经济条件下,商品生产者出售商品,消费者购买商品,以及经营者买进卖出商品的活动,都是通过市场进行的。
市场不仅为买卖各方提供交换商品的场所,而且通过等价交换的方式促成商品所有权在各当事人之间让渡和转移,从而实现商品所有权的交换。与此同时,市场通过提供流通渠道,组织商品存储和运输,推动商品实体从生产者手中向消费者手中转移,完成商品实体相交换。
这种促成和实现商品所有权交换与实体转移的活动,是市场最基本的功能。尽管随着市场经济的发展,商品的范围已扩展到各种无形产品及生产要素,如服务、信息、技术、资金、房地产、劳动力、产权等,但上述商品仍然是通过市场完成其交换和流通运动的。
2、反馈功能
市场把交换活动中产生的经济信息传递、反映给交换当事人,就是市场的反馈功能。商品出售者和购买者在市场上进行交换活动的同时,不断输入着有关生产、消费等方面的信息。这些信息经过市场转换,又以新的形式反馈输出。
市场信息的形式、内容多种多样,归结起来都是市场上商品供应能力和需求能力的显像,是市场供求变动趋势的预示,其实质反映a3财务软件如何过账了社会资源在各部门的配置比例。
市场的信息反馈功能,可以为国家宏观经济决策和企业生产经营决策提供重要依据:一方面,国家可以根据市场商品总量及其结构的信息反馈,判断国民经济各部门之间的比例关系恰当与否,并据此规划和调整社会资源在各部门的分配比例;
另一方面,企业也可以根据商品的市场销售状况的信息反馈,对消费偏好和需求潜力做出判断和预测,从而决定和调整企业的经营方向。
随着社会信息化程度的提高,市场的信息反馈功能将日益加强。
参考资料来源:百度百科-会计做账

航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?
航天财务软件A3跨年反结账的方法:
到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置
然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。保存,就可以反年结了。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
二、结账的具体步骤:
1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);
2、点击“财务期末结账”;
3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);
4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)
5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。
三、结账注意事项
1、确认本月单据全部审核;
2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。
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