用友财务软件跨年对账怎么对(用友财务软件跨年对账怎么对不上)
www.ufidaft.com 的小编在本文要给大家谈谈用友财务软件跨年对账怎么对,以及用友财务软件跨年对账怎么对不上对应的相关财务软件知识,希望对会计朋友能够有所帮助,最重要是帮助会计朋友学习和理解财务软件。
本文目录一览:
- 1、用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
- 2、请教用友 会计软件如何对账
- 3、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
- 4、用友工资软件如何进行跨年反结账
- 5、请问用友财务软件年度结转如何操作?
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来用友财务软件跨年对账怎么对的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。
2、以账套用友财务软件跨年对账怎么对的主散神管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。
4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。
5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。
扩展资料
主要内容
一般分为年终转账、结清旧账、记入新账用友财务软件跨年对账怎么对:
(1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前用友财务软件跨年对账怎么对的“资产负债胡掘罩表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月裤闹份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。
(2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。
(3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。
(4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。
(5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。
参考资料用友财务软件跨年对账怎么对:百度百科-财政总预算会计年终结账
请教用友 会计软件如何对账
1、登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作拍誉”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。
3、在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目和月份后点击“确定”。
4、在“银行对账”界面中点击顷槐如图工具栏中的“对账”按钮。
5、在“自动对账”对话框中取消对“结算票号相同”的勾选,然后点击“确定”。
6、在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如袭乎段果发现一些应勾对而未勾对上的账项,可以分别双击“两清”栏,直接进行手工调整。
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
U8哪个版本?年度帐是分开的么?
如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。
用友U852固定资产怎样反结账
你好很高兴为你解答,
登入时需要用下一个月度日期进入,选择处理里的恢复月末结账前状态
希望能帮到你,期待告凯采纳,如有疑问欢迎追问。
用友U8固定资产反结账问题
1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。
b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!
用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到
2014年的账与2015年的账是完全独立的。
2014年的饥友笑账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去,操作如下:
系统管理→系统→注册(用账套主管注册,年度为2015,日期也是2015的)→年度账→结转上年资料→总账资料结转。
在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。
一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的烂含模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。
用友u8固定资产结账能修改吗
可以修改的。
你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。
然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。
用友u872输出账套出错,怎样解决
你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。
要让别人去猜,很多情况下,ERP种相同的报错都会是很多不同的原因,更何况你这个连报什么错都不提供,怎么回答?
用友u8固定资产不提折旧可以结账吗
不可以,必须先计提折旧,才可以结账。
用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了)
可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。以U812.1为例:
1 开启固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定
2 在卡片列表这个介面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产
3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 选单中 撤销 亮了 选择资产后 点选 撤销。
搞定了
用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。
如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程。
用友工资软件如何进行跨年反结账
第一步:
总帐-》期末册旦处理-》结账-》念闹要反结账的月份 ctrl+shift +F6
总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。
第二部:
应收或应州高扰付模块反结账。这个比较简单
请问用友财务软件年度结转如何操作?
1、首先用友财务软件跨年对账怎么对,打开用友T3软件用友财务软件跨年对账怎么对,点击系统。
2、其桥仔次,点击系统菜单下用友财务软件跨年对账怎么对的注册选项。
3、输入用户名,账套主管用友财务软件跨年对账怎么对的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。
4、登录后,选择年度账下的建立。
5、出现建立年度账对话框,点击确认。
6、确认建立年度账,点击局消基是。
7、然后,等待建立年度桐谨账。
8、新年度账建立成功,点击确认。
9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。
10、再点击系统菜单下的注册。
11、把会计年度改成新年度,其用友财务软件跨年对账怎么对他还是刚才的设置。
12、登录后,点击年度帐-结转上年数据-总账系统结转。
13、结转上年数据,点击确认。
14、结转完成,出现正常结转科目数。
以上是有关用友财务软件跨年对账怎么对和用友财务软件跨年对账怎么对不上的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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