用友财务软件t3怎么结转(用友t3软件怎么结转损益)
今天给各位分享用友财务软件t3怎么结转的知识,其中也会对用友t3软件怎么结转损益进行解释,如果您是会计又正好在搜索用友财务软件t3怎么结转相关问题,相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题!
本文目录一览:
请问用友t3 如何进行年度帐反结转,
先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。
三、重新按照正确的结转方式,兆扰结转生产记账凭证,并姿竖审核记账结账即可。
主要功能:
UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须迹猜大过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。
以上内容参考:百度百科-帐务处理系统
用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?
1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账用友财务软件t3怎么结转,6月日期登录软件)用友财务软件t3怎么结转,点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【档冲登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【粗蠢清是】;
2.再点击最上面一行岩前菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。
温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。
用友T3账务通普及版月末转帐如何操作?
1、首先培大打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示用友财务软件t3怎么结转:
2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所桥乎示用友财务软件t3怎么结转:
3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务配消竖上用友财务软件t3怎么结转的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:
4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择期间结转损益,右上角全选,点击确定;这里要注意的是软件只把损益类科目余额结转到本年利润;如下图所示:
5、最后月末结账;打开月末结账按钮,在弹出界面上一直下一步直到结账;本月就月末结账完成了;如下图所示:
以上是有关用友财务软件t3怎么结转和用友t3软件怎么结转损益的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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