新中大财务软件怎么月结(新中大财务软件月末怎么结转)

新中大财务软件怎么月结(新中大财务软件月末怎么结转)

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新中大财务软件年结转如何作?

1、第一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。

2、跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

3、进入账务处理系统---日常账务---凭证设置---设置自动转账凭证(多转一)---然后增加 结转收入,结转成本,结转支出。

4、贷:盈余公积—法定盈余公积,贷:盈余公积—任意盈余公积,最后还有结转利润分配:借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—提取法定盈余公积,贷:利润分配—提取任意盈余公积,然后财务软件结转,自动结转到下年。

急!!新中大软件月结时候提醒本月工资尚未月结,该怎么操作?

1、你们用着工资模块吗?没用到的话就不用管它,这是建帐时候把工资模块带上了。

2、将2014年的收入支出都做完 打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。

3、用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。

4、这个系统月结实在设置工资发放时间来进行的,点击进去就会结转到下个月,一般来说8月1号可以结转到9月的工资,如果还是解决不了可以去飞川科技论坛找下。

新中大财务软件如何反结账

1、跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、新中大不结账可以选择跨年度反结账。新中大软件在上一年没结账的情况下启动现在记账,就需要选择跨年度反结账。

3、新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。

4、是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。

5、财务软件在结帐的情况下改凭证只有先反结账回去,然后找到需要修改的凭证,修改完之后重新结账即可。1:财务软件的反结账与反记账都非常简单。2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能。

新中大财务软件的库存系统是不是一定要把出入库单据审核了才能月结?

1、再简单,财务软件里面的流程是录凭证——审核——记账——月结。这个流程是必须的!一个都不能少。

2、可以。库存管理系统填制的单据是可以不审核的。库存管理是指在物流过程中商品数量的管理,过去认为仓库里的商品多,表明企业发达、兴隆。

3、U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

4、到报表系统中打开资产负债表,计算分析→整表计算(包括末记账凭证)。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存,让12月份月报长期保存,要年报只要计算一下就可以了。完成以上的工作就可以做12月份月结了。

5、在库存结转时,出入库单据需要进行审核,才可以过账,计算出库成本,计算后,可以进行针对性的存货调整,然后进行存货的结转。

6、初始化。做账:日常账务——凭证录入——审核——记账——月结 报表处理系统 出资产和利润表等。

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