用友财务软件月末结账后怎么办(用友月末结不了账的原因)
本文要给大家详细介绍用友财务软件月末结账后怎么办,以及用友月末结不了账的原因相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
- 1、结账后怎么修改凭证?
- 2、用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
- 3、用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
- 4、请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?
- 5、用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
- 6、用友财务软件中,有未记帐单据,但月末已结帐,该如何处理?
结账后怎么修改凭证?
问题一:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!
问题二:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12
再反过账海trl+F11
然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键
问题三:怎么修改已经结账的凭证? 反结帐 ctry+f12
问题四:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了
问题五:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键
2,恢复未记帐Ctrl+H键
3,恢复未审核后可修改数据
问题六:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核
扩展:反结账:ctrl+shift+f6
反记账:期末――对账ctrl+H
取消审核:谁审核谁取消
希望能帮助到您!【用友技术支持】
问题七:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出
问题八:凭证录错了,但是已经结转,要怎么修改呢 记账凭证做错,需要修改,首先要看记账凭证所属月份是否已出报表和已纳税申报。
1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。
2、未出报表和纳税申报的:
电脑账已记账的依次:反记账-取消审核-更正-审核
手工帐已经过账的更正凭证,划线更正账簿相关记录。
问题九:怎么用用友U8改上个月已经结账的凭证? 上月已结账了的凭证,是改不了的,如果错了只能在下月进行调整,可以回冲上月错误凭证,再重新录入新的正确凭证才可以的
你可以写出你上个的那个错误凭证 具体分录, 是在ERP的哪个模块做 才能给出具体操作流程呀。还有一点是可以打热线问用友
问题十:用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证 点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
1、打开用友软件用友财务软件月末结账后怎么办的主页用友财务软件月末结账后怎么办,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。
2、这个时候会弹出一个新的对话框用友财务软件月末结账后怎么办,没问题的话就点击确定按钮。
3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证用友财务软件月末结账后怎么办了。
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账用友财务软件月末结账后怎么办,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3用友财务软件月末结账后怎么办,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账用友财务软件月末结账后怎么办的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账用友财务软件月末结账后怎么办的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?
用友固定资产月末结账按照下列顺序
1、计提折旧,
2、批量制单;
3、总账系统审核记账;
4、固定资产系统与总账系统对账;
5、固定资产结账;
扩展资料:
用友云战略
用友云战略的目标是成为亚洲最大、全球领先的企业云服务提供商。
用友云战略框架是:S(软件)+S(云服务),这意味着用友不仅要通过云战略来创新商业模式、扩展新业务和新市场,还要通过云战略来升级传统的业务模式,并充分结合用友自身的优势来发展云服务。
用友发展云服务的优势包括:
100万企业客户基础,丰富完善的应用,长期云技术与服务积累,可信赖的服务品牌。
用友云服务框架:
SaaS:自主开发应用服务,集成第三方伙伴应用服务,自主运营;
PaaS:自主构建,自主运营,并利用PaaS平台,打造强大产业链;
IaaS:与基础架构运营商合作。
用友云服务方案包括:
云平台服务:用友云平台服务(PaaS);
企业云:用友NC集团企业云、用友U8/U9中型企业云、畅捷通小型企业云;
行业云:用友政务云、用友健康云、用友汽车云;
领域云:用友BQ商业智能云、用友CRM云、用友PLM云;
业务云:用友云支持服务、用友云学习服务。
参考资料来源:
百度百科-用友网络科技股份有限公司
用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做
须先把当月的结账然后填下月凭证。
如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。
一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了。
还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了。
用友财务软件中,有未记帐单据,但月末已结帐,该如何处理?
您好。可以反结账,将单据记账后,再次结账。希望可以帮助到您。
以上是有关用友财务软件月末结账后怎么办和用友月末结不了账的原因的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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