金蝶财务软件退货怎么录(金蝶采购退货)

金蝶财务软件退货怎么录(金蝶采购退货)

本文要给大家详细介绍金蝶财务软件退货怎么录,以及金蝶采购退货相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

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买金蝶财务软件有问题如何申请退款

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

这个很难说的,不同地区有不同的收费,金蝶公司也不会对这种服务定一个统一的服务收费标准。每次遇到的问题也有难易,所以,这种收费只有由服务商自已来定。如果关系好点的话,收费可以谈的。

金蝶KIS财务软件常见问题有哪些你知道吗?你对金蝶KIS财务软件常见问题了解吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS财务软件常见问题的知识,欢迎阅读。

一:对金蝶财务软件功能的选择。很多企业买软件就是跟风,也不知道要软件解决什么问题,看到别人在用,自己也想用。其实管理软件特别是金蝶ERP系统,涉及到企业管理领域的方方面面。

另外,金蝶的服务也不错,你购买后,有问题可以随时请教,我也在用,有问题可以在线交流。

看你的问题应该是实施顾问吧,一般来说买了都不会退的,得看是软加密还是加密狗,加密狗应该不影响。

金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录

1、销售退回时金蝶财务软件退货怎么录,需要进行如下处理,借金蝶财务软件退货怎么录:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税),贷:银行存款,相应的库存商品增多,则会计分录为:借:库存商品,贷:主营业务成本。

2、购买方须将原增值税专用发票第二联(发票联)和第三联(税款抵扣联)及产品(商品)销货单主动退还给销售方。

3、销售退回的会计分录销售退回,顾名思义就是指购货方在购买商品后,因为种种原因,而导致将商品退回的情况。这种情况下,一般销货方是允许进行商品退还的,并且会退还全部货款。销售退回时,需要进行如下处理。

4、按手工记账 是做相反的会计分录,你的软件我没用过,你看看是不是会计软件出错金蝶财务软件退货怎么录了,还是软件没有这个功能。

5、发出的货已经开票退回,在金蝶软体中具体处理流程 销售退货流程,软体中的几种情况: 全部销售退货流程: 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键) 账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销) 2。

6、针对销售货物的预计维修费用,账务处理是,借:销售费用,贷:预计负债。销售退回的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。同时,借:库存商品,贷:主营业务成本。

金蝶财务软件外购入库需要退回时怎样账务处理

1、登录金蝶系统,进入固定资产模块。找到被退回的汽车资产,点击“报废/出售”按钮,然后选择“报废”或“出售”。如果选择“报废”,系统将提示您输入报废日期、报废原因等信息。

2、销售退货流程,软件中的几种情况:全部销售退货流程:销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)2。

3、下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。

4、如果退回后又发货,供应链中,关联蓝字销售出库生成红字销售出库,然后根据原销售订单生成蓝字销售订单,最后红蓝字销售出库核销就可以,不需要在总账中操作。

5、投诉。如果销售退回后,还要出库,那么直接在供应链系统中操作即可,根据蓝字销售出库单,关联生成红字销售出库单,然后对等核销。再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可,针对一般企业已开票的退回情况,处理也不复杂。

金蝶软件退款通知单在哪里查看

1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【供应链】→【采购管理】→【系统设置】,双击【系统设置】,打开【系统参数维护】的窗口;单击左侧【采购系统选项】,单击选中【退料通知单直接退料】试试。

2、用此用户登陆查看其他通知单时,单击左上角清除按钮清除一下过滤条件。用户数据问题,需要从后台清除一下t_userprofile表,然后就可以看到了。

3、可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作,月末生成相应凭证,这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。

4、重新开立通知单。金蝶k3送货通知单找不到了可以选择重新开立通知单。通知单,又叫通知书,是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书,通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。

5、单击【应收应付】-【付款单】,打开付款单新增窗口;在【付款类型】中单击选中【预付款】,在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额;将其他必录信息补充完整,单击【保存】按钮即可。

发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程

1、开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示:系统快取中存在未上传金蝶财务软件退货怎么录的发票金蝶财务软件退货怎么录,就要在保证网路畅通的情况下,点击发票管理,点选未上传发票查询,选择好票种和查询的日期后,对未上传的发票,点选上传。

2、如果退回后又发货,供应链中,关联蓝字销售出库生成红字销售出库,然后根据原销售订单生成蓝字销售订单,最后红蓝字销售出库核销就可以,不需要在总账中操作。

3、销售退货流程,软件中的几种情况 全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)。账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库。销售已经开票,未勾稽 销售出库单由蓝单推出红单,并对等核销。

4、运行金蝶KIS专业版软件,并完成登录。选择生产管理中的生产领料,单击进入。单击菜单操作中红字单据。选择需要退料的领料单物料记录,然后点击工具条的返回。

5、金蝶软件操作流程如下:金蝶ERP管理系统的操作流程:系统界面的操作:ERP有很多种,但不管是哪一种,基本的界面内容都差不多,都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,这是对整个ERP系统的操作和控制。

金蝶财务软件怎么处理退货的凭证?譬如合作单位退回了不合格的产品,价值...

下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。

第一种方法也叫红字冲销法 与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同,金额前面增加“负号”即可。

首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。

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