新中大财务软件报表怎么月结(新中大财务软件月结怎么操作)
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本文目录一览:
急!!新中大软件月结时候提醒本月工资尚未月结,该怎么操作?
1、你们用着工资模块吗?没用到的话就不用管它,这是建帐时候把工资模块带上了。
2、将2014年的收入支出都做完 打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
3、用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。
新中大财务软件凭证都已经录好了,怎么结转?是自动生成结转吗?结转完...
1、生成自动转账凭证:凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定 重复操作结转完,然后到:账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其他→剔除发生及余额均为0的科目。
2、进入账务处理系统---日常账务---凭证设置---设置自动转账凭证(多转一)---然后增加 结转收入,结转成本,结转支出。
3、那要看您使用的软件了,因为有的软件可以自动结转,有的软件则是只能手工结转。
新中大财务软件如何反结账
跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
财务软件在结帐的情况下改凭证只有先反结账回去,然后找到需要修改的凭证,修改完之后重新结账即可。1:财务软件的反结账与反记账都非常简单。2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能。
用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。
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