用友政务GRP/R9软件账务系统月末结账和反结账操作图文教程
今天要给大家免费分享的是用友政务GRP/R9软件账务系统月末结账和反结账操作图文教程,主要讲解的是如何在用友政务GRPR9财务管理系统中进行结账操作和反结操作的步骤。
1、月末结账操作:当月的凭证已审核、记账后就可结账了。点功能-期未处理-结账。
如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。
2、月末反结账操作:登陆系统-点开帮助-关于-按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标-关闭。
在功能菜单-期末处理-最下面出现反结账。
一般行政事业单位在年终集中进行结帐,平时操作审核记帐就可以了。
相关文章
- 没有财务软件好难啊!现金流断链与发票堆积导致破产风险与罚款
- 会计凭证传递保管 会计凭证传递与保管注意事项及操作教程
- 内账没有财务软件怎么办呢 内账没有财务软件怎么办?3步+5步打造清晰账目体系
- vba财务管理系统 VBA财务管理系统 实时报表生成与高效财务自动化解决方案
- 好会计结转了怎么更改 好会计已结转账目如何修改?数据错误处理与高效调整技巧
- 记账软件红字怎么打 红字记账技巧分享,轻松理清账目不再发愁!
- 出纳使用财务软件的帐务处理 出纳使用财务软件的账务处理:预收账款与账务核对全解析
- 会计软件财务软件哪个好 功能全面售后服务优
- #杭州财务通软件# 实时更新与快速对账,全面提升企业财务效率
- 财务合并报表分录详解:合并报表案例分析与审计重点全掌握