财务软件T3如何复核,t3财务软件的核算系统启用

财务软件T3如何复核,t3财务软件的核算系统启用

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t3财务软件制作完凭证,如何看是否与银行对账单是否相符?

首先要拿到各开户银行余额对账单,银行对账单和企业银行日记账逐笔核对,找出未达账项,编制银行余额调节表,调后的余额双方应该一致,但是这并不是说明银行日记账没问题,还要逐笔把未达账项落实,看是否有无票支出等。

检查银行回单,即记账凭证的原始凭证,看是否记账错误。将银行回单金额与银行对账单核对,如两者金额不一致,找银行工作人员咨询。看是否有漏单等情况导致少入账金额。如有,到银行补打回单。

)账证核对。是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对,检查其两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。月末如果发现账证不符,就应重新进行账证的核对,以保证账证相符。 (2)账账核对。

银行对账的操作步骤如下: 企业网银余额对账录入的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单编号,点击“详细”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载。

核对凭证的编号。检查记账凭证与原始凭证看两者是否完全相符。查对账证金额与方向的一致性。检查中发现差错,要立即按照规定方法更正,以确保账证完全一致。

银行存款日记账与银行对账单核对属于账实核对。因为银行对账单并不是本企业内部的账簿,只有本企业内部的总账、明细账、备查账簿等之间的核对才能称为账账核对。银行对账单是从企业外部取得的,可以用来作为原始凭证。

用友t3怎样修改凭证

把2月份和1月份都反结账、反记账、反审核,之后就可以修改了。

依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。

进入总账,设置,找到凭证设置,改成金额式,保存即可。

以制单人身份进入,在删除一张凭证之前,要确定本张凭证没有记帐,没有审核。因为审核或者记过帐的凭证不能删除和修改。点击制单--作废/恢复 然后就会在凭证左上角显示“作废”两字,只有显示这个字样的凭证才可以删除。

已保存凭证的类型是不可以修改的,因为系统会记录哪些号码已经使用,以免凭证重号。

用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

3、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

4、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

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