财务软件不能结转怎么办(财务软件不能结转怎么办呀)
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为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?
用友商贸宝里,调库存我现在用报溢、报损。如用库存调账功能,能不能调过来?用过的朋友给个正确方法。
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基础档案不一样。确认下两个年度的科目档案和往来辅助核算的基础档案,如果不一样,就是建立年度账后修改过了,需要将两边基础档案改为一样再重新结转。
为什么金蝶软件突然不能结转损益?
1、通知登录财务软件的用户,暂时退出软件;用软件异常清理工具,处理下异常;重启下服务器。通过以上操作后,再进行结转损益。
2、出现这种提示只有三种情况第一种就是日志文件太大了,在帐套管理需点下收缩就可以了,这种情况比较多,另一种就是数据有问题了,损益累科目挂核算项目出现问题。这种比较麻烦。还一种就是数据库内部凭证号问题。
3、是因为在做 初始化 的时候没有设置“本年利润”和“利润分配”科目。正确的设置方法:打开金蝶KIS 专业版 →基础设置→ 系统参数 → 财务 参数→ 添加 下面附图一张,希望对你有所帮助。
会计每月做账流程
收入票。即当企业为客户开具发票后,将客户联交给客户后,还剩余记账联和(或)存根联,这时要将记账联交给会计,以备做账。根据税法规定,只要收了客户的钱,确认了收入,就必须向客户开具发票,否则视为偷税、漏税。支出票。
会计每月做账流程是什么? 账务流程:根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。
会计做账基本流程:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计根据记账凭证登记各种明细分类账。
我公司用的是用友T3财务软件,1月结不了帐,请问怎么处理?谢谢...
1、用帐套主管,登录系统管理,帐套-启用-把存货核算模块启用的勾去掉,点确定,就可以了。
2、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
3、你的问题处理方法:先到系统管理里,用Admin登陆,之后在上面菜单里找到清除异常任务功能点一下,或者在网上找一个用友T3的清除异常任务小工具。
4、你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。
5、解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
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