用友进销存软件如何填入库单(用友其他入库单)
本文要给大家详细介绍用友进销存软件如何填入库单,以及用友其他入库单相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
- 1、用友中,其他入库单怎样填制
- 2、用友t6 在材料出库中如何输入入库单号
- 3、用友u8怎么填制入库调整单
- 4、用友U8中采购入库单怎么录入
- 5、用友软件如何入库
- 6、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
用友中,其他入库单怎样填制
1.进入采购入库单,可输入单据过滤条件,进入采购入库单列表界面。
2.在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。
3.也可以在单据卡片界面,用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮,查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利用定位功能,将光标定位在需要修改的采购入库单上。
4.用鼠标单击工具条上的【修改】,进入输入状态。
5.用鼠标指向要修改的数据,直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的采购入库单,重复第四步,如此直至修改结束。
用友t6 在材料出库中如何输入入库单号
设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。

用友u8怎么填制入库调整单
用友U8的入库调整主要是调整单价和金额为主,不应涉及存货数量。一般有两种方式:
1、在“库存管理”模块,直接填制入库调整单,通过入库调整单来调整存货库存成本;
2、在“存货核算”模块,月末进行库存处理时,有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价,造成产生存货数量不为零,但金额为零或负数金额,则系统会自动生成入库调整单,以达到成本准确核算的目的。
用友U8中采购入库单怎么录入
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示
3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可
扩展资料:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源:百度百科-用友
用友软件如何入库
不知道你用的是用友的上面版本,一般是在库存管理-入库单,填写入库的数量、金额等相关信息,生产采购发票,最后生产凭证,希望可以帮到你!
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证用友进销存软件如何填入库单,科目可能会有所差异,但过程不会错哦!~~
第一张凭证的分录用友进销存软件如何填入库单:借:材料采购
贷:应交税金-应交增值税-进项税额
应付账款/银行存款/现金
第二张凭证的分录:借:原材料
贷:材料采购
具体步骤
供应链-库存管理-填制采购入库单(此时可以只填品种和数量,不填金额)-保存-审核
供应链-采购管理-采购发票(专票/普票)-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定(此时自动生成发票,但没有金额)-根据发票金额填制-保存-审核
应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证
存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮,出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证
如果具体操作有不明白的,可以问我哦@!!~~~
以上是有关用友进销存软件如何填入库单和用友其他入库单的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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