用友财务软件退回前一年,用友退货怎么处理

用友财务软件退回前一年,用友退货怎么处理

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用友财务软件退回前一年,用友退货怎么处理

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用友的财务软件怎么才能从08年过到09年啊

系统管理 进入,登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”(不能用管理员身份进入)进入,这时你看见的登陆界面是08年的帐套的登陆界面,输入财务主管或会计主管的代码(如:004)和密码,选择你要新建帐套的单位(这个是指有多个单位的帐套的),点击登陆。

备份完成,如果要将数据拷贝到u盘,直接找到备份文件夹,复制到u盘即可。完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。

备份,用admin登陆系统管理,做好张涛备份 用帐套主管08年登陆系统管理,在年度帐下点击建立,建立09年的新年度帐套 帐套主管登陆09年帐套,在年度帐下点击结账上年数据,先结转购销存模块再结转总账。前提:08年12月总账已经结账 结转成功后在期初界面试算对账。

这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

用友软件数据的获取是通过年度账套进行,如果不做08年的年结工作,想进行09年账务处理,你地新设立账套,重新进行初始化。如果说你的08年账套不存在什么问题,建议通过系统管理进行转结。

打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。

用友软件中把2018年财务费用做成了贷方,现在跨年了怎么冲

1、根据会计准则要求,跨年的费用不得冲回,如果发生错误要用以前年度损益调整这么科目调整。

2、应该进行反结转,修改原来错的分录。如果用冲的话会越弄越错的。你也可以请用友软件供应商帮你处理下(修改)也可以的。这个错误不改会影响以后的。

3、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。账套主管重新以新年度登录管理系统。

4、“财务费用”科目余额应当为零。可以看出,期末,只需将“财务费用”科目余额结转入“本年利润”科目,使其余额为零即可。题中,“财务费用”科目结转前余额为贷方余额,因此,应将贷方余额转入“本年利润”科目即可。

5、这不是用友一个财务软件的问题,是财务软件都是这样记账的。这与软件损益结转的取数公式有关。对于期间损益科目,软件结转时,是以借方合计数为基数进行的,不考虑贷方数。所以,损益类科目期末结转前,贷方发生额用借方红字。

怎么样调出用友T3财务软件的恢复记账前状态

首先我们以主管身份登录用友主界面。然后我们依次选择弹出【对账】选项框。然后我们点击Ctrl+H按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。单击【确定】返回到用友主界面。我们单击【恢复记账前状态】,在弹出的对话框中,选择相应的选项,单击【确定】。

首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。选择需要反记账到什么时间段。输入主管口令。确定后,成功会提示。

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单击总账系统,单击菜单栏总账,单击对账,此时同时按下Ctrl+H组合键,系统会提示恢复记账前状态被激活。

财务用友软件中往年度有错账能否退回纠错

1、你怎么会有这种情况呢,这样你13年1月多了一张凭证,会导致你当月资产负债表错误的,但是13年你的报表都报完了,现在在改报表和你的账务不就不相符了吗,还是你没说明白,如果简单的只是凭证错了,可以13年度反结账,从13年12月起每月反结账,至1月,修改后在重新记账结账。

2、用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

3、通过这些步骤,用户就可以在用友U8软件中成功进行反记账和反结账操作。这些操作对于纠正错误或者取消之前的操作非常有用,但是在使用过程中也需要注意,因为这些操作会改变财务数据的状态,所以必须谨慎操作,确保操作的正确性和合法性。

4、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

5、贷:应收账款-XX客户(挂错的客户)只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。

用友财务软件忘了将上年余额结转到本年,怎么办?

1、建立年度账后,就可以结转了。系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。

2、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

3、如果不准备在老账套基础上建新一年的账套,那么用系统管理员登录系统管理,建立新账套,将上一年年末各科目余额录入到新的账套中开始下一年凭证。

4、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。账套主管重新以新年度登录管理系统。

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