财务软件怎么反登账(财务反记账怎么操作)

财务软件怎么反登账(财务反记账怎么操作)

本文目录一览:

用友软件怎样反记帐

1、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

2、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。

3、如下:工具/原料:DESKTOP-KV235HV x6Windows 21H用友T3 点击对账 登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。

4、用友软件反审核反记账的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、用友软件 首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。

5、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

用友财务软件T6如何反记账,反结账

1、汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

2、以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。

3、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

2、用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。

3、打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。此时,将弹出[反向签出]操作界面。

以上是有关财务软件怎么反登账和财务反记账怎么操作的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。

点击这里复制本文地址 以上内容由用友财务软件免费试用版下载整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!
qrcode

免费财务软件官网 © All Rights Reserved.  

copyright © 2011-2021 www.ufidaft.com 赣ICP备20006209号-5

答疑咨询 在线客服 免费试用
×
服务图片