中科江南财务软件如何反结账(中科江南财务软件怎么样)

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本文目录一览:

我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账中科江南财务软件如何反结账的月份中科江南财务软件如何反结账,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可

2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H中科江南财务软件如何反结账,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份中科江南财务软件如何反结账的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证中科江南财务软件如何反结账,再按正确的业务流程正向走一遍。

用友财务软件中怎么反结账啊

反记账:点总账/期末-对帐/Ctrl+H(恢复记帐前状态激活),点总帐/凭证/恢复记帐前状态/恢复到月初状态,即反记帐成功!

如何做反结账?

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出“反结账”操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

会计软件如何做反结账

帐套登陆进入反结账月份中科江南财务软件如何反结账,进入总账—期末—结账中科江南财务软件如何反结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账中科江南财务软件如何反结账的凭证范围。

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

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