用友机关事业财务软件如何月结(行政事业单位用友财务软件)
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用友会计软件月末怎么自动结转到下月
首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。
在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点,
就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码,点击确定。
然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
谁能告诉我用友月末结账流程
用友软件月末结帐流程:先模块结帐用友机关事业财务软件如何月结,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》用友机关事业财务软件如何月结的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。
(3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。(4)只有各个模块都有结完帐后,总帐系统要审核凭证,记帐,会计主管人员签字(可以批签)对帐,期间损益结转,生成凭证,审核,记帐,总帐期限末处理,然后总帐结帐。(5)在UFO报表系统生成财务报表。(6)本月帐务备份,存盘。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入
收款凭证
负款凭证
转帐凭证(估计这个没问题).
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用
到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了
才能进行记帐.
如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了
就结帐
如果
记帐完了后
发现有问题
还可以
反记帐
CTRL+H
反结帐:ctrl+shift+f6
当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后
才能进行修改原凭证
其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!
用友财务软件的结账步骤
一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。
2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。
二、转账步骤:
1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。
2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可
3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。
4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、
5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。
关于用友机关事业财务软件如何月结和行政事业单位用友财务软件的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边,不知道大家有没有从中找到你需要的用友机关事业财务软件如何月结相关内容?有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。
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