双边挂账财务软件如何处理(单边挂账怎么处理)
本文要给大家详细介绍双边挂账财务软件如何处理,以及单边挂账怎么处理相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
两边挂账处理
不需要这么复杂的分录吧
充值的时候 用预付账款代替现在的 其他应收款,
支付广告费的时候 贷方核销 预付账款,不够的部分贷银行存款,足够的部分,余额留在预付账款,下次充值的时候少充点就是了。
双边挂账怎么抵消
提前收取销货款时开具收款收据,借:银行存款 贷:预收账款—xxx
开具销货发票时,借:预收账款—xxx 借:应收账款—xxx(金额为发票数-预收数)
贷:主营业务收入。
举个例子:
A公司在我公司应付账款中有200000,预付账款中有500000,则抵消分录为:
1、可将预付账款转平,分录为: 借:应付账款---A 500000 贷:预付账款--A 500000
2、也可将应付账款转平,分录为:借:应付账款--A 200000 贷:预付账款--A 200000
在审计时发现双边挂账,如款项性质一致,则须进行往来对冲,还原资产负债表,要不则会影响资产负债表左右数据同时增大。
用友(畅捷通)T6软件,一模一样的供应商建了两个,但是俩个都有挂账,怎么合并成一个科目?
1.打开【基础档案】--【往来单位】--【供应商档案】;
2.点击工具栏上的【并户】,系统会有对应提示,依次点击【是】,在弹出并户界面,【将供应商】框中填写被并户的供应商编码,【并至供应商】填写并入到的供应商编码;
3.点击【确认】。
【温馨提醒】:并户成功,被并户的供应商将不再出现在供应商列表中;被并户的供应商余额体现在并至供应商中。
相互挂帐帐务怎么处理
不能相互挂应收帐款。必须是一方挂应收帐款;一方挂应付帐款。这样才算正常业务。
除非是两个公司互相买卖。相互挂应收帐款。帐务处理可以互相抵消。拿其中一个公司A为例双边挂账财务软件如何处理:
销售货物记应收账款-B双边挂账财务软件如何处理,采购货物记应付账款-B。
借双边挂账财务软件如何处理:应付账款-B
贷:应收账款-B
以上是有关双边挂账财务软件如何处理和单边挂账怎么处理的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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