双边挂账财务软件如何处理(单边挂账怎么处理)

双边挂账财务软件如何处理(单边挂账怎么处理)

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本文目录一览:

两边挂账处理

不需要这么复杂的分录吧

充值的时候 用预付账款代替现在的 其他应收款,

支付广告费的时候 贷方核销 预付账款,不够的部分贷银行存款,足够的部分,余额留在预付账款,下次充值的时候少充点就是了。

双边挂账怎么抵消

提前收取销货款时开具收款收据,借:银行存款 贷:预收账款—xxx

开具销货发票时,借:预收账款—xxx 借:应收账款—xxx(金额为发票数-预收数)

贷:主营业务收入。

举个例子:

A公司在我公司应付账款中有200000,预付账款中有500000,则抵消分录为:

1、可将预付账款转平,分录为: 借:应付账款---A 500000 贷:预付账款--A 500000

2、也可将应付账款转平,分录为:借:应付账款--A 200000 贷:预付账款--A 200000

在审计时发现双边挂账,如款项性质一致,则须进行往来对冲,还原资产负债表,要不则会影响资产负债表左右数据同时增大。

用友(畅捷通)T6软件,一模一样的供应商建了两个,但是俩个都有挂账,怎么合并成一个科目?

1.打开【基础档案】--【往来单位】--【供应商档案】;

2.点击工具栏上的【并户】,系统会有对应提示,依次点击【是】,在弹出并户界面,【将供应商】框中填写被并户的供应商编码,【并至供应商】填写并入到的供应商编码;

3.点击【确认】。

【温馨提醒】:并户成功,被并户的供应商将不再出现在供应商列表中;被并户的供应商余额体现在并至供应商中。

相互挂帐帐务怎么处理

不能相互挂应收帐款。必须是一方挂应收帐款;一方挂应付帐款。这样才算正常业务。

除非是两个公司互相买卖。相互挂应收帐款。帐务处理可以互相抵消。拿其中一个公司A为例双边挂账财务软件如何处理

销售货物记应收账款-B双边挂账财务软件如何处理,采购货物记应付账款-B。

双边挂账财务软件如何处理:应付账款-B

贷:应收账款-B

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