金蝶财务软件里的核销是什么(财务软件核销是什么意思)

金蝶财务软件里的核销是什么(财务软件核销是什么意思)

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收款单据的核销是什么?

收款单为什么要和发票核销,核销之后才能记账吗?核销之后收款单是不是可以扔了

收款单与发票核销丹目的就是看一下,收款金额是否正确,有么有出入。核销以后就可以下账了。核销以后收款单你留下,根据收款单考核实际收款情况。

会计上的核销是什么意思

至于核销的意思,不如举个例子:

A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账弧先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大

财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮,然后直接就到核销的过滤条件界面,这里不需指定客户档案,确定后进入核销界面,录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。

另外一种方式是直接点手工核销,然后进入到过滤的窗口,选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息,点确定后进入到核销的界面,该界面上部分显示的是满足条件的收款单,下部分显示的是应收单,无论上面和下面的部分,均有一个字段叫本次结算金额,你可以手工偿入你本次核销的金额,要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额,然后点保存,核销就完成了。

收款单不能取消核销

朋友您好!如果这些单据被你审核或者过账了,就是不能删除和修改的。若你想要修改和删除,要先反审核和反过账,如是结账了,还要反结账。我金蝶的,呵呵。祝你生活愉快!

金蝶中我想从销售发票生成收款单,但是出现的收款单已经核销过了,是什么意思

证明这张发票已经生成过收款单了,选中发票点击下查,就能查到相应收款单。

怎样进行收款核销

销售-客户往来-收款结算-客户名称,之后点核销,金额和单据都出来了,在单据的本次结算栏填上金额 再保存。

用友t3销售发票怎么跟收款单核销

销售发票界面,点击复核,这样就登记到应收账款了,收到钱时点收款结算做收款单保存后在点击旁边的核销,收款单下边会出现已经登记的应收账款对应的 销售发票,在要核销的发票后边输入要核销的金额,然后保存 就核销完成了,如果想取消核销则在客户往来右键出现取消操作,选择核销,在把想取消的核销 取消就行了

金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销

楼主,你好!

收款单和销售发票核销操作如下:

第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。

第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。

第三,核销:过滤条件设置完成,点确定按钮,在发票和收款单区域选择对应的单据,然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。

以上希望能帮助到你,谢谢!

收款单付款单对应发票进行核销是什么意思?貌似财务处理里没有单据这一项啊!!不就是原始凭证审核记账嘛

这是财务软件里面的核销,和审核凭证没有关系;

在系统里核销后,便于企业核算企业的债权和债务....

用友通 收款单填好了点核销后没法保存,提示尚未核销任何单据,这是怎么回事?本次结算上是有金额的!

看看你前面录入的销售发票是否已经复核,如果没有复核就不能核销。

金蝶专业版里面的销售发票核销是什么意思

核销代表你这个发票已经被收款了,发票是确定应收的依据,然后收款了,那么核销掉,说明这笔业务完成了。

金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思

委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销,即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料,以核算委外入库产品的材料费用,根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商,还有多少材料在加工商那里。

K/3系统委外加工流程,提供委外加工单下达、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理,可帮助企业对委外加工业务进行有效管理。

扩展资料:

注意事项:

1、委外入库单和委外发票制作不在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段,两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录。

2、委外入库单和委外发票制作在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额反填委外加工入库单。

3、委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制。

4、可以下推生产单据的环节,都是可以实现上下关联查阅的功能。

参考资料来源:百度百科-金蝶K3

参考资料来源:百度百科-委外加工控制解决方案

参考资料来源:百度百科-金蝶ERP-K/3完全使用详解

收款核销是什么意思

问题一:会计上的核销是什么意思 至于核销的意思金蝶财务软件里的核销是什么,不如举个例子:

A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢金蝶财务软件里的核销是什么?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账弧先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大

财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如金蝶财务软件里的核销是什么你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.

问题二:应收账款中核销是什么意思?可以形象化的解释一下 至于核销的意思,不如举个例子:

A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。

那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?

这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。

保留2月4日的那笔。如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。

那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。

余2月4日的300元及3月2日的500元。

以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.

问题三:财务核销具体是什么意思 至于核销的意思,不如举个例子:

A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大

财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.

问题四:收款单为什么要和发票核销,核销之后才能记账吗?核销之后收款单是不是可以扔了 收款单与发票核销丹目的就是看一下,收款金额是否正确,有么有出入。核销以后就可以下账了。核销以后收款单你留下,根据收款单考核实际收款情况。

问题五:怎么理解应收账款的核销 应收账款的核销就简单说就是将应收账款收回呗。

借:银行存款

贷:应收账款

针对应收账款期末余额(月末、季末、年末都可以)按一定比列计提坏账准备

计提时:

借:资产减值损失

贷:坏账准备

由于坏账准备账户是备抵账户,贷方为增加。而其又是资产类账户,所以此时资产并没有真正的减少或增加

待到实际发生坏账损失时:

借:坏账准备

贷:应收账款

个人认为应收账款的核销并不是坏账准备的核销

因为坏账准备计提的多少是根据应收账款余额的多少有关,而和某一笔饥收账款并没有直接的关系。

问题六:怎样进行收款核销 销售-客户往来-收款结算-客户名称,之后点核销,金额和单据都出来了,在单据的本次结算栏填上金额 再保存。

问题七:名词解释 ,会计信息系统中的收款核销 会计信息系统中的收款核销就是 “应收账款核销”

应收账款的核销是指企业在对确实无法收回的应收款项进行转销。

问题八:收款单不能取消核销 朋友您好!如果这些单据被你审核或者过账了,就是不能删除和修改的。若你想要修改和删除,要先反审核和反过账,如是结账了,还要反结账。我金蝶的,呵呵。祝你生活愉快!

问题九:收款未核销余额的翻译是:什么意思 收款未核销余额的翻译是:Receivable unrecognized balance

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