航信财务软件如何跨年反结账(航信软件反记账)

航信财务软件如何跨年反结账(航信软件反记账)

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本文目录一览:

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

反结账的操作步骤

以用友U8为例航信财务软件如何跨年反结账,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统航信财务软件如何跨年反结账,依次输入用户名、密码航信财务软件如何跨年反结账

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

航天信息a6跨年度反结帐时提示:已经存在下一年度的帐表,系统不允许进行跨年度反结帐是怎么回事

总账管理——初始化——参数设置——(最下面)把结账栏里“不允许进行跨年度反结转”勾勾去掉即可航信财务软件如何跨年反结账

航天信息A3版财务软件,现在已做到六月份的帐,那么2月份的帐还可以再反结账吗?知道的亲可以说下步骤吗

不可以

如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。

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